您好 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有異地建筑的時(shí)候核定征收申報(bào)個(gè)人所得稅
老師,您好!有一個(gè)公司原先是個(gè)體工商戶,而且是雙核定的,每次都是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,現(xiàn)在1月份開(kāi)始升為了一般納稅人,身為一般納稅人不是要申報(bào)工資薪金嗎?我剛?cè)?guó)稅局問(wèn)了下,國(guó)稅說(shuō)不需要申報(bào)工資薪金,我有點(diǎn)不太明白了。老師,現(xiàn)在這個(gè)情況是否需要申報(bào)工資薪金了。
老師你好!請(qǐng)教一下,建筑公司只有法定代表人一個(gè)人交社保,在申報(bào)個(gè)人工資薪金所得稅時(shí),其它工人需要申報(bào)嗎?這些人都不是固定的,今年在這邊干明年就不在這邊干的。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2017年報(bào)了一個(gè)人的工資薪金所得,這個(gè)人不是公司的人,他現(xiàn)在投訴公司,然后我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅申報(bào)表是不是也要更正企業(yè)所得稅申報(bào)表啊
老師,公司現(xiàn)在要給一個(gè)今年臨時(shí)給我們干活的幾個(gè)人一次性發(fā)前半年的工資,但是我們沒(méi)有給他買(mǎi)社保,只是臨時(shí)有活就讓他干的,不是正式職工,可以支付后按工資薪資申報(bào)嗎?
老師,公司現(xiàn)在要給一個(gè)今年臨時(shí)給我們干活的幾個(gè)人一次性發(fā)前半年的工資,但是我們沒(méi)有給他買(mǎi)社保,只是臨時(shí)有活就讓他干的,不是正式職工,個(gè)人所得稅可以支付后按員工的工資薪資申報(bào)嗎? 而不是什么勞務(wù)所得
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
沒(méi)有異地核定征收申報(bào)個(gè)人所得稅
那在申報(bào)個(gè)人工資薪金所得稅時(shí),其它工人需要申報(bào)
他們沒(méi)有和公司簽訂勞務(wù)合同呢
應(yīng)該簽訂勞動(dòng)合同啊
也沒(méi)有簽訂
那也應(yīng)該申報(bào) 不然支付的工資不能企業(yè)所得稅前扣除