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老師你好。外貿(mào)公司應交稅費-應交增值稅, 這一欄費用在資產(chǎn)負債表里應該是用負數(shù)體現(xiàn)嗎?

2022-02-17 23:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-17 23:03

你好,學員,你說的費用體現(xiàn)是什么意思的的

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快賬用戶1764 追問 2022-02-17 23:05

這個是用會計軟件自動生成的。應繳稅費填在資產(chǎn)負債表里面顯示的是負數(shù)。對的嗎?為什么呢?

這個是用會計軟件自動生成的。應繳稅費填在資產(chǎn)負債表里面顯示的是負數(shù)。對的嗎?為什么呢?
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齊紅老師 解答 2022-02-17 23:05

你好,學員,可以的,負數(shù)

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快賬用戶1764 追問 2022-02-17 23:05

為什么是負數(shù)呢?不是正數(shù)體現(xiàn)呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-17 23:06

因為如果前期有預交稅款,或者進項稅額較多,就會出現(xiàn)負數(shù)的

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快賬用戶1764 追問 2022-02-17 23:07

我們是外貿(mào)企業(yè)。工廠開票稅點是13%,我們能退的也是13%

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齊紅老師 解答 2022-02-17 23:07

你們是不是收到的發(fā)票,做到進項稅額了

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快賬用戶1764 追問 2022-02-17 23:07

收到發(fā)票就把發(fā)票上的稅額計入了應交稅費,不含稅金額計入主營業(yè)務成本。這樣沒錯吧

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快賬用戶1764 追問 2022-02-17 23:08

我是做的 應繳稅費-應繳增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-02-17 23:08

這個沒問題,收到的發(fā)票計入的多

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齊紅老師 解答 2022-02-17 23:08

這個沒問題的,收到的發(fā)票多的話,會有這個問題的

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快賬用戶1764 追問 2022-02-17 23:10

這稅費也不能結轉, 收到退稅做分錄, 借 銀行存款, 貸 其他應收款-應收出口退稅, 是吧? 那這個應繳稅費不是一直累計在這里越來越多嗎?

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快賬用戶1764 追問 2022-02-17 23:10

這是我收到發(fā)票的做的分錄

這是我收到發(fā)票的做的分錄
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齊紅老師 解答 2022-02-17 23:10

你好,學員, 借 銀行存款, 貸 其他應收款-應收出口退稅,

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你好,學員,你說的費用體現(xiàn)是什么意思的的
2022-02-17
你好 你的余額是負數(shù)的情況下是在其他流動資產(chǎn)的 正數(shù)的在應交稅費
2021-01-20
同學你好 對的 這個屬于資產(chǎn)的一部分
2022-05-11
同學你好 這個不是負數(shù)的
2021-02-23
你好,個稅,在應交稅費-應交個人所得稅科目來核算.個稅計提和實際繳交的是不一樣的,申報表的數(shù)據(jù)不影響資產(chǎn)表里的應交稅費,但有一定的邏輯關系
2020-12-11
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