你好,是委托總公司收款的嗎?
老師你好,公司應(yīng)收賬款對(duì)方公司注銷了,應(yīng)收賬款收不回來(lái)了,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下分公司的應(yīng)該收回來(lái)客戶的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到總公司來(lái),這樣怎么做賬呢
1,收到發(fā)票后,把暫付款沖掉 借應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)100 貸應(yīng)付賬款-總部 負(fù)數(shù)100 2,總公司收了分公司客戶的錢 借應(yīng)付賬款-總公司100 貸應(yīng)付賬款-總公司100 本來(lái)是分公司的客戶 錢也應(yīng)該是分公司來(lái)收 但是客戶打總部了 還欠總部很多錢呢老師 是這樣寫分錄的吧?
老師好,請(qǐng)問(wèn)客戶公司申請(qǐng)了注銷,應(yīng)收款收不回來(lái)了,這樣的情況我能做壞賬嗎,如果可以,賬怎么樣,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,本公司收到銀行貸款,轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的款是"客戶零售貸款賬號(hào)"這樣的賬戶轉(zhuǎn)來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)這筆應(yīng)該怎么掛科目
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
目前還沒(méi)收款,后面收款都直接打到總公司
你好,那分公司確認(rèn)了收入開(kāi)了發(fā)票的嗎?
是的話出一個(gè)委托書,分公司委托總公司收款的證明。
是的,以前是確認(rèn)了收入的,開(kāi)了發(fā)票的
出一個(gè)委托書就可以。