您好 現(xiàn)在做帳,把管理費用科目換成以前年度損益調(diào)整。
收到了半年房租發(fā)票并支付費用,會計分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費–增值稅進(jìn)項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款??梢赃@樣做嗎?
老師,您好!7月份發(fā)生一筆業(yè)務(wù)款未付票已開未收到票,可以借:管理費用6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,11月收到2張發(fā)票款已付,沖7月的分錄,借:管理費用-6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,借:管理費用:6603.78應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)396.22 貸:銀行存款7000
老師,收到2021年9月發(fā)票,款未付,分錄可以做成借:管理費用~研發(fā)費用 應(yīng)交稅費~進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款
之前收到一份發(fā)票分錄是借管理費用100,應(yīng)交增值稅進(jìn)項13,貸應(yīng)付賬款113,先收到紅沖發(fā)票,分錄是不是借管理費用-100應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出-13,貸應(yīng)付賬款-113
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發(fā)票,我的分錄2月是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,三月收到發(fā)票:借:管理費用-租賃費,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:預(yù)付賬款,攤銷:借:管理費用-租賃費,貸:預(yù)付賬款
老師,請問公司股東(后面會在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會不會涉及個稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個票可以抵扣進(jìn)項稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費收入,不開票,要怎么報稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
老師,要是2022年付款了是不是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
是的,分錄是正確的。
好的,謝謝老師
不客氣,問題解決,請及時評價。