您好 現(xiàn)在做帳,把管理費(fèi)用科目換成以前年度損益調(diào)整。
收到了半年房租發(fā)票并支付費(fèi)用,會計(jì)分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款??梢赃@樣做嗎?
老師,您好!7月份發(fā)生一筆業(yè)務(wù)款未付票已開未收到票,可以借:管理費(fèi)用6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,11月收到2張發(fā)票款已付,沖7月的分錄,借:管理費(fèi)用-6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,借:管理費(fèi)用:6603.78應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)396.22 貸:銀行存款7000
老師,收到2021年9月發(fā)票,款未付,分錄可以做成借:管理費(fèi)用~研發(fā)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
之前收到一份發(fā)票分錄是借管理費(fèi)用100,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13,貸應(yīng)付賬款113,先收到紅沖發(fā)票,分錄是不是借管理費(fèi)用-100應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-13,貸應(yīng)付賬款-113
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發(fā)票,我的分錄2月是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,三月收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款,攤銷:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),貸:預(yù)付賬款
老師像這個(gè)合同金額條款這要描述合理嗎?
公司屬于食品加工行業(yè),公司算完工產(chǎn)品數(shù)量請問需要加上月底盤點(diǎn)的數(shù)量嗎
3月31日支付了3月7日至9月6日的房租,收到了普通發(fā)票361464元,房租按月分?jǐn)?,每個(gè)月攤多少,應(yīng)該怎樣做分錄
供應(yīng)商來對賬,總是帶著對賬那個(gè)月明細(xì),標(biāo)題是幾月的欠款明細(xì),讓簽字,這對我們廠有影響嗎?
老師我單位是醫(yī)療器械小規(guī)模納稅人,公司裝修買入方鋼做賬入啥科目
老師,研發(fā)基地地租可以加計(jì)扣除嗎
老師你好,預(yù)提費(fèi)用科目取消了嗎?如果取消的話,原預(yù)提費(fèi)用科目核算的 現(xiàn)在計(jì)入哪個(gè)科目,謝謝
采購與銷售相關(guān)的物品,已付款但未收到發(fā)票,掛帳應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付還是確認(rèn)應(yīng)付,二級明細(xì)暫估應(yīng)付和確認(rèn)應(yīng)付的區(qū)別是什么
老師,黃金工藝品銷售需要交多少的消費(fèi)稅,增值稅是交多少的
老師5月份離職,社??梢袁F(xiàn)在減員嗎?
微信掃碼加老師開通會員
老師,要是2022年付款了是不是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
是的,分錄是正確的。
好的,謝謝老師
不客氣,問題解決,請及時(shí)評價(jià)。