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老師,收到2021年9月發(fā)票,款未付,分錄可以做成借:管理費(fèi)用~研發(fā)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款

2022-02-17 08:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-17 08:58

您好 現(xiàn)在做帳,把管理費(fèi)用科目換成以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶4119 追問 2022-02-17 09:00

老師,要是2022年付款了是不是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-02-17 09:05

是的,分錄是正確的。

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快賬用戶4119 追問 2022-02-17 09:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-17 09:11

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您好 現(xiàn)在做帳,把管理費(fèi)用科目換成以前年度損益調(diào)整。
2022-02-17
您好,您具體用到哪里的?我感覺你的明細(xì)科目不對。
2021-05-14
您好,是沒有沒問題,但是您未付款應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款
2022-01-14
銀行三月份收到發(fā)票,這個(gè)管理費(fèi)用是幾個(gè)月的?l
2023-04-10
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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