你好,是的包含無票收入。

老師,加計抵減的會計分錄怎么做,之前一直沒享受加計抵減,這個月開始享受是不是可以從1-12一起的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%算加計抵減額呢
老師,享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計抵減時銷售額包括無票收入嗎?
老師,加計扣除銷售額包括無票收入嗎?
老師請問一下:商貿(mào)有限公司銷售貨物享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計抵減額嗎?
你好老師,因我公司之前一直有進(jìn)項(xiàng)稅留底,所以未享受加計抵減政策,現(xiàn)在留抵稅額已全部退稅,無留底??梢陨陥笾耙颜J(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,享受加計抵減政策嗎?
研發(fā)領(lǐng)用原材料是否進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出
單位培訓(xùn)員工支付8000元,培訓(xùn)費(fèi)辦理電工證件,需要和培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽訂合同嗎?有培訓(xùn)報名表和開班通知書。
你好,請教下企業(yè)更正8月增值稅報表補(bǔ)報少報收入部分銷項(xiàng)稅額是2.5萬,例如8月期末留抵稅額是2萬,8月出口貨物免抵退稅額是1萬,申請出口退稅1萬已退到帳,這樣期末留抵稅額是1萬,更正少報收入銷項(xiàng)稅額是2.5萬減期末留抵稅額是1萬,更正補(bǔ)報收入應(yīng)補(bǔ)交增值稅是1.5萬這樣算嗎?會不會影響8月出口退稅申報表的。
老師,老板和老板娘去外地的機(jī)票可以報銷嗎?
餐飲公司采購100000塊錢的蔬菜,普票付9萬,專票10萬九個點(diǎn)。餐飲公司交六個點(diǎn)的稅,哪一種合適?
老師,上個月未票收入,這個月沖減填在哪里
員工報銷機(jī)票和住宿,開的大類是旅游服務(wù),可以嗎?
公司借給個人款項(xiàng),無息借款。用途寫什么可以不交稅?
老師,因?yàn)槔习褰?jīng)常沒在公司,所以就用了個備用金卡,但備用金要用出納的卡,備用金付的是日常報銷款和付小額貨款,這種可以嗎?
我們單位領(lǐng)導(dǎo)要求一個人保管銀行u盾另外一個人進(jìn)行這個u盾的操作,這樣合法嗎?

