同學,你好 恩恩,是的
老師我有一個物流公司以前申報只做工資表就三個人,收入適當?shù)淖鲆恍]有發(fā)票也沒收據(jù)長期這樣也不好我想問下以后怎么做最好,平時不怎么用的營業(yè)執(zhí)照
老師,對于沒有發(fā)票的報銷應該怎么處理?像我們很多時候在批發(fā)市場拿貨,都是沒有發(fā)票的,只有收據(jù),然后銷售人員要報銷的話,不能直接用公司賬戶轉賬,怎么把費用給他呢?
員工買零件報銷的時候這些收據(jù)怎么處理,好些沒有發(fā)票,是用別的票抵的,收據(jù)是不是只做個參考就行,不能附到發(fā)票后面粘貼
老師,您好!我們每個月有一部分開的收據(jù),但是到月底會把這些收據(jù)的合計金額開一張發(fā)票,做釘憑證本的時候用不用把收據(jù)也釘進去?主要是太厚了,能行的話就不釘進去了。求解
老師好,業(yè)務實際花費是餐飲,但是后面貼的發(fā)票什么都有,快遞費都被貼后面了,出納不是專業(yè)人員,是其他人兼職的,也不問我,就給報銷了,現(xiàn)在我收到這樣單據(jù),是按照餐費入賬,還是按發(fā)票內容入賬,有個餐費清單的,這個怎么做賬