利潤100萬以內(nèi)的用利潤乘以22.5%。
老師,小微企業(yè)所得稅申報表的第13行和13.1行的數(shù)據(jù)怎么算呢,你看一下,我發(fā)了圖
請問老師,附件的這個表13行,13.1行數(shù)據(jù)是怎么來的?這個表需要交企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)所得稅申報表的,其中一個報表,減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這個表的第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,請問這一行要怎么填寫呢
老師,這是學(xué)堂實操練習(xí),請問所得稅申報表這個13.1欄是怎么計算來的
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報表,13行 減 減免所得稅額,這個金額怎么計算出來?系統(tǒng)自動生成的,我不知道這個數(shù)據(jù)怎么來的
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
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利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,本來正常的稅率是25%,用25%減去2.5%,算出22.5%。
第13行,13.1行的275485.70元是怎么來的?
你好,你的實際利潤是多少的?看一下上方。
我發(fā)的表你看到了嗎?
好我沒有看到,你看一下你自己能看到嗎。
實際利潤是2420673.24元,彌補以前年度虧損1084101.93元,然后是1336571.31元
你好 100萬乘以22.5%加上336571乘以15%。
傳得附件看不到
好,按上面的算法就可以的。
第13行,13.1行的275485.70元是怎么來的,現(xiàn)在看得到了吧
你好 100萬乘以22.5%加上336571乘以15%。
為什么是這樣算???是減免了?利潤100萬以內(nèi)是按2.5%交,減免了22.5%.336571是交10%.減免了15%.那這張表本是交58657.12元所得稅,已預(yù)繳62883.19元,那就不繳,還能退是么,這個減免的有點弄不明白,你能發(fā)個稅率表給我看看嘛
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,然后正常的稅率是25%,用25%減去2.5%算出來的,等于22.5%,這個就是利潤100萬以內(nèi)減免的。 利潤100萬到300萬之間的稅率是10%,然后減免的是15%,剩下的就是超過100萬的再乘以15%就是了。 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
利潤1336571.31元,不是直接按10%交稅嗎,交133657.13元,這張表需不需要交稅?
好,因為利潤100萬的那一部分稅率是2.5%,不是所有的都是按照10%交稅。
100萬交25000元,336571.31元交33657.13元,一共交58657.13元,預(yù)繳了62883.19元,就是不用交,還有得退是嗎?
300萬以上怎么交企業(yè)所得稅
哦,對的是的是的,是這個意思的,多交了可以申請退稅,但是你得看一下你稅務(wù)局那邊好不好,申請退稅300萬以上的,直接用實際的利潤乘以25%全額繳納的,然后再減去之前預(yù)交的稅款。
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。