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當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 5000,銷項(xiàng)稅7000,上月留抵稅額1000,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?

2022-02-15 22:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-15 22:30

您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000

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快賬用戶1793 追問 2022-02-15 22:31

進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不做賬?

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齊紅老師 解答 2022-02-15 22:34

您好,是的,回復(fù)您的就是正確答案

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您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000
2022-02-15
你好,學(xué)員 上月的留抵結(jié)轉(zhuǎn)沒
2022-02-15
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交的稅銷項(xiàng)500, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)500,做這個(gè)
2024-03-15
您好!您做的分錄沒有問題。
2020-08-14
你好,看未交的稅的余額就可以的借方余額是5000貸方余額是12,000 然后他剩余的余額是70,00 就是你需要繳納的
2022-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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