你好,是不是計提壞賬準(zhǔn)備導(dǎo)致沒對上?不好意思,你的報表都是英文的?你問問其他老師,希望其他老師可以幫助你,
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42,這個數(shù)正好是我上個季度的增值稅附加稅的金額,我檢查很多遍了,利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣,包括凈利潤也都是匹配的,資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯,只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一,我還手動加過很多遍,而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了,也可提交不了,我用友里的數(shù)是平的,這應(yīng)該不是填寫錯誤的原因,應(yīng)該是取數(shù)的原因,老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了,剛剛發(fā)現(xiàn)這個706.42是異地項目預(yù)交的附加稅,收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅(簡) 貸 其它應(yīng)付款 接著計提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財務(wù)報表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計折舊,財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上,然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務(wù)報表都對不上
老師,你好!我司要進(jìn)行貸款(資料已經(jīng)提交上去),審核時銀行問為什么我們資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款比應(yīng)收賬款賬齡表的數(shù)額大?我應(yīng)該怎么回答才好?
老師,你好!我司要進(jìn)行貸款(資料已經(jīng)提交上去),需要提交資產(chǎn)負(fù)債表和應(yīng)收賬款賬齡分析表,提交資料之后,給銀行打回來了。說我們的報表數(shù)據(jù)一共有十三處對不上,能麻煩幫我看看是哪里有錯嗎?
請問以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)?這個科目最終去哪里了
開發(fā)票:現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)費(fèi) ,老師開這個名稱發(fā)票出去,需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅不?
老師好~想咨詢下:一般納稅人,如果本期產(chǎn)生收入,計算延緩交納企業(yè)所得稅,有什么好辦法嗎? 暫估處理,如果公司不涉及采購類業(yè)務(wù),一般還可以涉及什么業(yè)務(wù)嗎?
問下老師,公司有個另外的地址,沒有不生產(chǎn),又有銷售,是什么類型的公司?
老師,領(lǐng)取稅務(wù)清算證明,帶什么資料?
老師,因為談工程業(yè)務(wù)請客戶吃飯可以記到成本里嗎?還是就得記到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用?
老師您好,請問,收到匯算清繳退款應(yīng)該怎么做會計分錄,謝謝!
以fob報關(guān)出口,但我們公司又有0稅率的海運(yùn)發(fā)票,稅局會查嗎
老師,委托經(jīng)營我們出房子,她們經(jīng)營餐廳,分利潤,每個月約定毛利率20%,出房子這一方來做賬,經(jīng)營餐廳的每個月給出房子的原材料發(fā)票,毛利率達(dá)到20%,這樣稅務(wù)有問題嗎
銷售發(fā)票開出的金額比成本價高四五倍,有風(fēng)險嗎,
收了我錢,居然說不知道為什么
我想辦法退回,不好意思,我這個系統(tǒng)操作不太熟練
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