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免稅貨物,進(jìn)項做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,入賬是借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出1000?

2022-02-15 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-15 11:47

你好同學(xué),你可以這樣做的。

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你好同學(xué),你可以這樣做的。
2022-02-15
你好,當(dāng)時出口的時候這個增值稅你選擇的是退稅勾選嗎?
2021-08-13
同學(xué)你好,分錄是對的;
2020-11-03
上述說法是正確的,全部分錄已經(jīng)審閱
2022-02-16
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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