你好,錄完憑證,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計(jì)提其他稅金,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
老師,每月憑證錄完后,然后步驟是什么?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,每個月增值稅計(jì)提和繳納會計(jì)分錄該怎么做?然后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?
老師您好!用友每月做賬步驟是先錄憑證然后到什么再到什么呢?
老師,12月份月底所有分錄做完后,審核憑證后,然后過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益審核 、過賬就結(jié)束了嗎
老師你好,請問每月錄完憑證,月末是不是就做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計(jì)提附加稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
一般是錄完所有憑證包括(結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提稅金),然后過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬,最后結(jié)賬
老師,計(jì)提稅金是?比如我現(xiàn)在做1月份的賬,計(jì)提1月份產(chǎn)生的稅金,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),分錄怎么做呀? 23號前扣款后,下個月做分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款對嗎?
老師,上面說的結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提稅金是,結(jié)轉(zhuǎn)本期的增值稅,計(jì)提什么呢
兩種做法,一種是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)有余額,直接做一筆結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 另一種,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)無余額,先將進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,再從轉(zhuǎn)出未交增值稅計(jì)入未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)兩者差額 以上是結(jié)轉(zhuǎn)是吧? (還需要做下面這個分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅)
要的,后面那個分錄是轉(zhuǎn)出未交增值稅必須做的,第一個可做可不做
哦哦,那支付后,我下個月的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師對嗎,這個就是結(jié)轉(zhuǎn)對吧,那我計(jì)提,需要計(jì)提哪些啊
對的支付分錄沒錯,理論上都要計(jì)提增值稅附加,水利,工會,殘保金印花稅。建議去電子稅務(wù)局查看企業(yè)核定了那些稅種。實(shí)操中大部分會計(jì)只計(jì)提附加稅
附加稅每期末也要計(jì)提嗎,那分錄是什么樣的呀老師
你好 借營業(yè)稅金及附加(附加明細(xì)) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(附加明細(xì))