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老師,每月憑證錄完后,然后步驟是什么?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

2022-02-14 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-14 22:15

你好,錄完憑證,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計(jì)提其他稅金,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

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齊紅老師 解答 2022-02-14 22:16

一般是錄完所有憑證包括(結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提稅金),然后過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬,最后結(jié)賬

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快賬用戶3242 追問 2022-02-14 22:30

老師,計(jì)提稅金是?比如我現(xiàn)在做1月份的賬,計(jì)提1月份產(chǎn)生的稅金,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),分錄怎么做呀? 23號前扣款后,下個月做分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款對嗎?

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快賬用戶3242 追問 2022-02-14 22:31

老師,上面說的結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提稅金是,結(jié)轉(zhuǎn)本期的增值稅,計(jì)提什么呢

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齊紅老師 解答 2022-02-14 22:34

兩種做法,一種是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)有余額,直接做一筆結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 另一種,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)無余額,先將進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,再從轉(zhuǎn)出未交增值稅計(jì)入未交增值稅

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快賬用戶3242 追問 2022-02-14 22:43

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)兩者差額 以上是結(jié)轉(zhuǎn)是吧? (還需要做下面這個分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅)

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齊紅老師 解答 2022-02-14 22:44

要的,后面那個分錄是轉(zhuǎn)出未交增值稅必須做的,第一個可做可不做

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快賬用戶3242 追問 2022-02-14 22:47

哦哦,那支付后,我下個月的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師對嗎,這個就是結(jié)轉(zhuǎn)對吧,那我計(jì)提,需要計(jì)提哪些啊

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齊紅老師 解答 2022-02-14 22:52

對的支付分錄沒錯,理論上都要計(jì)提增值稅附加,水利,工會,殘保金印花稅。建議去電子稅務(wù)局查看企業(yè)核定了那些稅種。實(shí)操中大部分會計(jì)只計(jì)提附加稅

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快賬用戶3242 追問 2022-02-14 22:58

附加稅每期末也要計(jì)提嗎,那分錄是什么樣的呀老師

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齊紅老師 解答 2022-02-14 23:01

你好 借營業(yè)稅金及附加(附加明細(xì)) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(附加明細(xì))

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你好,錄完憑證,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計(jì)提其他稅金,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2022-02-14
同學(xué)你好,先分別錄入收款,付款憑證,然后計(jì)提收入成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后出具報(bào)表
2024-01-10
同學(xué)你好 審核---記賬---對賬--結(jié)轉(zhuǎn)損益--結(jié)賬
2022-05-11
你好,是先計(jì)提工會經(jīng)費(fèi),工資,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后結(jié)賬
2020-11-13
你好!你第二個方法好像就沒有去搞那個固定資產(chǎn)啊。
2022-05-23
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