新年好 1,計(jì)稅依據(jù)不同 2,稅率不同?
印花稅的加工承攬合同和購銷合同有什么區(qū)別
印花稅中的加工承攬合同,是不是只有自己提供材料,別人只負(fù)責(zé)加工的那種加工才是按照加工承攬合同繳納印花稅
請(qǐng)問印花稅里,建筑工程合同和承攬合同有什么區(qū)別嗎,我公司是建筑公司,該選什么呢
印花稅的承攬合同和建設(shè)工程合同有什么區(qū)別,哪些合同屬于承攬合同,哪些合同屬于建設(shè)工程合同
申報(bào)印花稅是加工承攬合同稅目,簽訂的合同是采購合同這有什么影響嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,想咨詢您一下這個(gè)獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算,之前分公司選的是獨(dú)立核算,增值稅及附加還有印花稅都是分公司申報(bào),但是稅務(wù)那邊把企業(yè)所得稅讓合并到總公司核算,這樣做是對(duì)的嗎?獨(dú)立核算不是所有賬務(wù)和稅收由分公司自己核算,自負(fù)盈虧嗎?成立分公司到底是獨(dú)立核算好還是非獨(dú)立核算好?
老師,我公司自己的廠房出租出去,租金開發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)呢?
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
怎么在社保費(fèi)管理客戶端查詢公司為員工繳納2024年的所有社保費(fèi)用總額呢?
保險(xiǎn)公司收的車船稅150元,但是沒有開票怎么寫分錄
幫忙看下合同內(nèi)容,是否有不合規(guī)的地方
來公司四個(gè)月了,領(lǐng)導(dǎo)讓編虛假報(bào)表貸款,本身公司運(yùn)營不好,負(fù)債幾千萬,這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎?不想為幾千塊的工資把自己搭進(jìn)去了,很擔(dān)心,恨不得裸辭了,還望老師能夠答疑解惑呢,謝謝
中途接賬,利潤(rùn)表為什么沒有數(shù)據(jù)
工商年報(bào)里面社保部分,繳費(fèi)基數(shù)跟實(shí)際繳納怎么填寫
那么我是染色加工費(fèi)和印花加工費(fèi)應(yīng)該屬于哪個(gè)的
你好,都是加工承攬合同的印花稅
那么我已經(jīng)申報(bào)了購銷合同了,作廢后新增稅源加不進(jìn)去了,我要咋整
你好,你需要去稅局大廳做更正申報(bào)
系統(tǒng)已經(jīng)做更正了,就是新增稅種加不進(jìn)去了,是什么緣故
你好,新增稅種加不進(jìn)去了,需要去稅局咨詢才知道具體是什么原因?qū)е碌?