你好,進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票要在勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證
掃描認(rèn)證發(fā)票后還用在平臺(tái)進(jìn)行退稅勾選嗎?
老師, 1、專(zhuān)票勾選抵扣后反饋 紅沖,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要在勾選平臺(tái)、出票方做些后續(xù)工作嗎? 2、本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在勾選平臺(tái)還要做其他操作嗎?
上月勾選認(rèn)證的金額沒(méi)有抵扣完,正好和這個(gè)月開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)相抵扣,請(qǐng)問(wèn)本月還需要進(jìn)勾選認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn)嗎?應(yīng)該不用進(jìn)“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”做任何操作的吧?
進(jìn)出口公司獲得進(jìn)行發(fā)票,勾選平臺(tái)需要勾選認(rèn)證嗎?還是
商業(yè)出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤但是已經(jīng)退稅勾選了,需要在勾選認(rèn)證平臺(tái)或者退稅申報(bào)平臺(tái)進(jìn)行操作嗎,讓工廠那邊紅沖再開(kāi)具正確進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再用于抵扣
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這部分可以退稅,也是先需要勾選認(rèn)證嗎
你好,要退稅的也要先勾選認(rèn)證
認(rèn)證完后怎么處理
你好,.認(rèn)證后在申報(bào)出口退稅時(shí)轉(zhuǎn)到出口退稅中