你好,所屬期都是一月份,這個(gè)月申報(bào)的所屬期是一月份,下一個(gè)月所屬期是二月份。
老師,我個(gè)稅申報(bào)這里顯示的是22年1月,是不是說(shuō)明上個(gè)月我漏申報(bào)個(gè)稅了?我記得我申報(bào)了呢
你好老師!個(gè)人所得稅申報(bào)這個(gè)月忘記申報(bào)了,今天我登錄網(wǎng)站又申報(bào)上了,但是還是顯示所屬月份未申報(bào)狀態(tài),我需要在去稅務(wù)局一趟嗎?我這個(gè)是空?qǐng)?bào)
老師 我1月份的工資申報(bào)了 2月份的也申報(bào)了 但是領(lǐng)導(dǎo)又說(shuō)1月份的有差了兩個(gè)人沒(méi)有申報(bào) 要給他補(bǔ)上去 但是我更正申報(bào)了以后系統(tǒng)顯示的已經(jīng)申報(bào)的月份不能增加人數(shù) 怎么辦呢 是不是非得去大廳申報(bào)呢
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)個(gè)稅所屬期申報(bào)的這個(gè)工資比如說(shuō)1月吧,我申報(bào)了1000元,那這一月的這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)的工資是意味著我1月份該給員工發(fā)放的錢,實(shí)際應(yīng)該發(fā)放的錢,但是這1000申報(bào)的這1000顯示不出來(lái),我發(fā)沒(méi)發(fā)對(duì)吧,他申報(bào)的這1000只能說(shuō)明我該給員工這么多錢,然后我1月份申報(bào)完了之后,我1月份記賬的時(shí)候記題就可以了對(duì)吧?
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個(gè),共花了2萬(wàn)2,然后這個(gè),既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒(méi)有告知我這個(gè)是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個(gè)月開(kāi)的專票,對(duì)方用不起,也沒(méi)支付錢。因?yàn)榭缭搅?,就開(kāi)了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個(gè)月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開(kāi)的普票(收到錢了)直接做賬,對(duì)不對(duì)
老師問(wèn)一下,公司銷戶,之前計(jì)提的法定盈余公積,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫(xiě)?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開(kāi),客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題,索賠款開(kāi)了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開(kāi)發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購(gòu)進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開(kāi)“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開(kāi)“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。