新年好 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目
你好,我們給我們公司外的人付款,幫我們公司前期籌備,怎么做賬
你好老師,我們是房地產(chǎn)代理服務(wù)費(fèi)公司,現(xiàn)在,我們也委托別的中介公司幫我們找房源,后期我們需要給人家支付傭金,怎么做賬
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下我們公司成立一個(gè)公司,由于公司籌備期有好幾個(gè)月,我們公司是大股東,我們把幾個(gè)股東錢(包含我們自己的投資款)收到我們公賬,我們公司支付了房租,在把剩余的錢轉(zhuǎn)給了實(shí)際的經(jīng)營(yíng)者(法人)由他去開(kāi)支,那請(qǐng)問(wèn)下我們公司收的這些投資款,又支付了款,改怎么做賬了
你好老師!我們公司幫老板個(gè)人貸款,然后收到的貸款和付款人都是我們公司的賬號(hào)名字,這種我該怎么做賬呢?然后每次還借款利息你是我們公司還我們的明字,但但實(shí)際上是付給銀行了
老是,我公司委托另外一家公司幫我們收付款,那我們?cè)趺醋鲑~,對(duì)方怎么做賬?
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過(guò)戶開(kāi)的二手車銷售發(fā)票,同時(shí)也收到賣家給開(kāi)的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對(duì)于結(jié)果來(lái)說(shuō)一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X(jué)得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營(yíng)范圍是技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來(lái)的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請(qǐng)問(wèn)老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒(méi)有掛帳怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒(méi)有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬(wàn) 然后首付了107萬(wàn) 還應(yīng)付本金428萬(wàn) ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒(méi)有 第二次二期利息對(duì)方開(kāi)了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒(méi)有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
其他應(yīng)付款二級(jí)明細(xì)是這個(gè)收款人嗎
你好,是的,是這樣的
那他回的發(fā)票是各種事由,能入賬嗎
你好,據(jù)實(shí)發(fā)生就可以的?
我能以股東借款的形式掛其他應(yīng)收款,銀行付款單寫一個(gè)委托收款的協(xié)議可以嗎
你好,根據(jù)你的描述,不可以
發(fā)票回來(lái)的時(shí)候以報(bào)銷的形式,沖股東的個(gè)人借款,可以嗎?
你好,請(qǐng)看你之前的描述,是付款(而不是沖股東的個(gè)人借款)
那掛其他應(yīng)付款,最后怎么平賬
你好,之前欠對(duì)方款項(xiàng),在其他應(yīng)付款貸方。 現(xiàn)在支付計(jì)入其他應(yīng)付款借方,自然就結(jié)平了?
我們先給他付款,但是回來(lái)的發(fā)票不是以他的名字開(kāi)的發(fā)票
你好,先給他付款,那發(fā)票應(yīng)當(dāng)是以他的名字開(kāi)具才是啊?