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開了通用機發(fā)票,報增值稅的報了票面金額,但是我做賬做了稅費在里面,要怎么改好呢,賬是8月的

2022-02-14 08:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-14 08:42

同學(xué)你好 按照你實際的業(yè)務(wù)來報

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快賬用戶4103 追問 2022-02-14 08:43

是的,賬面怎么改

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齊紅老師 解答 2022-02-14 08:44

可以補做收入的哦

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快賬用戶4103 追問 2022-02-14 08:45

還是要沖紅以前,補收入怎么做

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齊紅老師 解答 2022-02-14 08:51

同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖重新做

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快賬用戶4103 追問 2022-02-14 08:52

要在12月嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-14 08:56

在這個月就可以的

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快賬用戶4103 追問 2022-02-14 08:57

那我增值稅的里的收入跟我的,報表的入不一致啊

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:03

同學(xué)你好 你紅沖的和你新作的藍字分錄沖抵了

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快賬用戶4103 追問 2022-02-14 09:06

我意思是說,我報了企業(yè)所得稅的季度報是沒有沖紅之前的金額,增值稅稅里的金額跟我報表的不一致,現(xiàn)在在1月沖還是更改不了啊

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:10

同學(xué)你好 那你作廢申報的重新報

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同學(xué)你好 按照你實際的業(yè)務(wù)來報
2022-02-14
你好 ;? 你修改賬面的話? ; 你這個是好久的業(yè)務(wù)? ?
2022-02-14
通用機打發(fā)票是價稅合計的,沒有價稅分開,你是不是多做了應(yīng)交稅費在收入里面?
2022-02-14
你好,你8月認證了,有沒有做分錄。
2024-11-12
你復(fù)印件入賬,這個拆下來退回給對方
2020-08-18
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