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老師,內(nèi)賬,就是說我上個月付給人家原材料款了,這個月人家給我退回來了,只退款不退原材料,之后我要從基本賬戶把款再給人家轉(zhuǎn)過去,這個我收到的這個款咋做分錄,直接借銀存,貸應(yīng)付可以不?

2022-02-12 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-12 09:21

同學(xué)你好 對的 這個可以的

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快賬用戶4731 追問 2022-02-12 09:23

好的,還有就是材料款7萬,人家給我腿65000,這個差額我入啥費用?

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齊紅老師 解答 2022-02-12 09:29

多退了還是少退了呢

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快賬用戶4731 追問 2022-02-12 09:30

少退了老師

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齊紅老師 解答 2022-02-12 09:36

同學(xué)你好 計入營業(yè)外支出

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快賬用戶4731 追問 2022-02-12 09:38

好的,老師,要是我從基本戶給對方轉(zhuǎn)賬,多轉(zhuǎn)了,這個數(shù)可以做銷售費用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-12 09:41

同學(xué)你好 嗯 但是要有發(fā)票的

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快賬用戶4731 追問 2022-02-12 09:41

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-02-12 09:46

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 對的 這個可以的
2022-02-12
您好,退款就掛賬,借其他應(yīng)收款~私戶貸銀行存款
2022-04-29
你好;? ? ?1. 可以的; 都走應(yīng)付賬款處理 。 對的??
2022-10-21
你好;? ? ? ?描述下你的業(yè)務(wù) ;? 退款給別人。? 那說明你之前收到了款哦 。? ? 你收到款做賬了嗎? ?
2022-02-17
同學(xué),你好 老師月末轉(zhuǎn)的電費賬戶錯了,退回來了,我做分錄借銀存貸制造費用,這個余額在貸方,我咋做分錄? 借銀存 貸制造費用 這個可以的,一般是 借:銀行存款 借:制造費用? 負數(shù) 還有一個本單位用客戶的原材料出問題了,少給客戶5000塊錢,我做分錄借應(yīng)付賬款貸生產(chǎn)陳本對嗎? 借:應(yīng)付賬款 借:生產(chǎn)成本? 負數(shù)
2024-12-20
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