同學(xué)你好 長(zhǎng)期存在的有15%的所得稅稅率,第二個(gè)是研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除。
你好老師 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的好處? 享受的減免最新優(yōu)惠政策有哪些?
老師,高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠和稅務(wù)局的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠可以疊加享受嗎?謝謝。
老師您好!高新技術(shù)企業(yè)可以享受哪些稅收優(yōu)惠?謝謝! 有問題找郭老師!
老師好,一個(gè)企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),又是小微,不享受高新的所得稅優(yōu)惠,享受小微的所得稅優(yōu)惠,這個(gè)在報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么操作呢? 謝謝
老師好,一個(gè)企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),又是小微,不享受高新的所得稅優(yōu)惠,享受小微的所得稅優(yōu)惠,這個(gè)在報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么操作呢? 那個(gè)高新所得稅優(yōu)惠10%的,怎么操作呢 謝謝 謝謝
老師麻煩問一下,我單位賣醬油,開發(fā)票的時(shí)候,我的明細(xì)是*調(diào)味品*醬油,對(duì)方不讓我這樣開,讓我模糊開,我可以開成*調(diào)味品*調(diào)味品嗎,謝謝老師
老師,我們公司是做代理招標(biāo)的,需要專家評(píng)標(biāo),專家不是本單位員工,有些專家是退休人員,幫代扣代繳個(gè)稅,是按勞務(wù)報(bào)酬報(bào)酬申報(bào)吧
老師,請(qǐng)把江蘇地區(qū)社保的兩個(gè)網(wǎng)址發(fā)我下哈
基金類公司,基本沒啥收入,招待費(fèi)怎么操作呀?
收到外匯實(shí)物不出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,開票時(shí)匯率用哪天的?
5月份支付給國(guó)外供應(yīng)商,7月份代扣代繳會(huì)有滯納金嗎?
老師 現(xiàn)在小規(guī)模公司開保潔服務(wù)發(fā)票,稅率是1%嗎?還是3%
樸老師,是的,我們是開建筑服務(wù)或者工程服務(wù)的發(fā)票給他們。但是我是說我們不是本身沒有那么多工人,都是有項(xiàng)目了,就找班組組織工人施工。我是想說到時(shí)給他們借款是需要他們開發(fā)票過來嗎?還有進(jìn)去民工專戶的那部分民工工資,我們是按工資薪金申報(bào)嗎?
就是公司有很多餐費(fèi)票這些沒有入賬的,可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年使用嗎
賬目上歸集了研發(fā)費(fèi)用,稅務(wù)上不做加計(jì)扣除,匯算時(shí)需要做什么嗎
老師,這個(gè)可以加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用是指包括資本化部分和費(fèi)用部分的全部研發(fā)支出嗎?謝謝!
同學(xué)你好 未形成無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)入當(dāng)期損益的直接加計(jì)75%進(jìn)行扣除,形成無(wú)形資產(chǎn)的在受益期間按175%進(jìn)行攤銷。
老師,沒有被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),它的研發(fā)費(fèi)用可不可以享受上述稅收優(yōu)惠?謝謝!
同學(xué)你好 需要確定企業(yè)的性質(zhì) 特定性質(zhì)的企業(yè)不可享受加計(jì)扣除的優(yōu)惠