新年好,買禮品送給客戶,開具的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的
老師,您好!請問公司過節(jié)買月餅,茶葉送客戶開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎增值稅嗎?
購買電腦贈送給客戶,開具的增值稅專票的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
你好,買禮品送給客戶開具的增值稅專用發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,比如月餅茶葉那些
你好,購買茶葉給客戶開的專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,發(fā)票開一批有什么影響
如果判斷公司的那些開支是可以抵扣增值稅的。比如給客戶買禮品開的專票,可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計(jì)分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計(jì)分錄怎么做?
有一個群里面看見說可以抵扣
你好,需要有正規(guī)文件,而不是某個群里如何說