新年好,買(mǎi)禮品送給客戶(hù),開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)公司過(guò)節(jié)買(mǎi)月餅,茶葉送客戶(hù)開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎增值稅嗎?
購(gòu)買(mǎi)電腦贈(zèng)送給客戶(hù),開(kāi)具的增值稅專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
你好,買(mǎi)禮品送給客戶(hù)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,比如月餅茶葉那些
你好,購(gòu)買(mǎi)茶葉給客戶(hù)開(kāi)的專(zhuān)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,發(fā)票開(kāi)一批有什么影響
如果判斷公司的那些開(kāi)支是可以抵扣增值稅的。比如給客戶(hù)買(mǎi)禮品開(kāi)的專(zhuān)票,可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
村居借款給另一個(gè)村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬(wàn),利息2.2%,各方分錄怎么寫(xiě)?請(qǐng)指教,謝謝!
做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模,有筆支出也是讓對(duì)方做技術(shù)服務(wù)的,這個(gè)入費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?
老師,計(jì)提工資時(shí)分錄做成了 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 分錄做成這樣了。對(duì)嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對(duì)外公司對(duì)往來(lái)的么?
收到兩萬(wàn)多的軟件開(kāi)發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫(xiě)分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開(kāi)了普票18000,為啥報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的本期免稅額是534.65
老師。我申報(bào)表更正的話(huà),是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個(gè)文旅空間,溝通政府專(zhuān)項(xiàng)旅游資金申報(bào)取得政府補(bǔ)助50萬(wàn),但是對(duì)應(yīng)的投入資金投入取得的專(zhuān)票可以抵扣嗎
老師我問(wèn)下電商稅是電商之前的營(yíng)業(yè)收入都要補(bǔ)稅嗎?還是說(shuō)從7月1號(hào)之后的營(yíng)業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會(huì)正常追繳?或者老師稅局的相關(guān)文件嗎
有一個(gè)群里面看見(jiàn)說(shuō)可以抵扣
你好,需要有正規(guī)文件,而不是某個(gè)群里如何說(shuō)