你好,你們單位需要交增值稅。
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個余額,其他明細科目都沒有余額了,請問這個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
老師,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。是將進項稅額轉(zhuǎn)出期末無余額,可是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,這個期末可以有余額嗎
年末了,應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額是什么情況。
有留底的情況下,未交增值稅借方余額。月末是否還需要將轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 未交增值稅里面呢?
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個有余額是什么情況?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
計提工資是計提實發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會計實務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負載表上應(yīng)交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
之前有一次是進項大于銷項,就沒有結(jié)轉(zhuǎn),是不是這個原因貸方有余額
你好,那也不對,你需要交稅的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅才對。
那這個應(yīng)該怎么調(diào)啊
需要看具體的業(yè)務(wù),你看下明細帳什么原因。
我查了一下,是因為3%簡易征收的,我也記到了銷項稅額里面,那現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做分錄。
你好,你現(xiàn)在還有余額嗎?可以把這個余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費簡易計稅。
那我轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費簡易計稅了,這個科目貸方又有余額
你好,那你們單位沒有繳納嗎?借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費簡易計稅,借應(yīng)交稅費簡易計稅,貸銀行存款應(yīng)該是沒有余額的。
繳納了的,但這是2020年的賬。
你好,借方發(fā)生額多少?貸方發(fā)生額多少?
你繳納的時候是借應(yīng)交稅費簡易計稅,貸銀行存款,然后你確認收入的時候是借 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,是這么個意思嗎?
繳納增值稅的時候,我是借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸銀行存款
你好,你完整的分錄能寫一下嗎?
借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-增值稅(銷),結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額149890.94元,每個月交稅是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。這里面應(yīng)該有70327.58元是簡易計稅的,應(yīng)該記到這個科目,但是都記在了銷項稅額。
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,怎么做的?
借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
現(xiàn)在做一筆借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
看一下還有余額的嗎。