同學(xué)你好 計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
老師你好 我們公司出差補(bǔ)貼餐補(bǔ)加交通補(bǔ)貼 一天是70 這個(gè)補(bǔ)貼直接寫在差旅費(fèi)報(bào)銷單上一起報(bào)銷的 但是這個(gè)沒(méi)有發(fā)票 我應(yīng)該怎么做賬
老師,您好!公司補(bǔ)貼的10遠(yuǎn)餐費(fèi)是不是得計(jì)入員工薪金總和里面呢?還有交通補(bǔ)助,和通訊補(bǔ)助,是不是都應(yīng)該計(jì)入工資薪金總和?
老師,每年公司給員工補(bǔ)貼體檢費(fèi),交通費(fèi),和通訊費(fèi),他們拿什么發(fā)票過(guò)來(lái)報(bào)銷可以稅前全額扣除呢
老師您好,我們這邊個(gè)人所得稅有個(gè)公務(wù)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn),通訊補(bǔ)貼每月240元,交通補(bǔ)貼每月1200元。這個(gè)是可以稅前扣除的。我把這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)做進(jìn)工資表里,隨工資發(fā)放。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理怎么做呢?例如工資9000元,通訊補(bǔ)貼240元,交通補(bǔ)貼1200元,個(gè)稅9000-5000-1200-240-100(公積金)=2460×3%=73.8元。實(shí)際發(fā)工資是8826.2元。這個(gè)分錄怎么做呢?主要是通訊補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼怎么入賬?
老師,公司每年有員工交通費(fèi)補(bǔ)貼,體檢費(fèi)補(bǔ)貼,電腦補(bǔ)貼,通訊費(fèi)補(bǔ)貼,這些補(bǔ)貼我該如何做分錄啊
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬(wàn)元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬(wàn)元,但在2024年沒(méi)繳,已經(jīng)分了100萬(wàn)元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬(wàn)元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過(guò)私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過(guò)程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說(shuō)要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
不是應(yīng)該計(jì)入職工福利費(fèi)嗎
同學(xué)你好 就是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)做
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款?
嗯 這樣做就可以的
要交個(gè)稅嗎
合并工資交個(gè)稅的哦
有發(fā)票,也要交個(gè)稅嗎,什么時(shí)候交呢
同學(xué)你好 只要合并工資就要交個(gè)稅