你好,學(xué)員 借應(yīng)收票據(jù)22600 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2600
24.12月10日,向大華公司銷售B產(chǎn)品一批,不含增值稅的售價為20000元,增值稅2600元合計22600當(dāng)即收到大華公司簽發(fā)并承兌的面值為22600,期限為個月的商業(yè)匯票一張。
4月10日,向B公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為90000元,增值稅率為13%,收到B公司開出并承兌的面值為105300元的不帶息商業(yè)匯票一張,期限為3個月。怎么做會計分錄
2008年5月1日,華龍公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明價款為75000元,增值稅額為12750元,銷售當(dāng)天,收到一張不帶息商業(yè)承兌匯票,其面值為87750元,期限3個月。
海華公司2019年5月20日向東方股份有限公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明的產(chǎn)品銷售收入為20000元,增值稅為2600。同日,海華公司收到東方股份有限公司開出并經(jīng)銀行承兌的不帶息商業(yè)匯票一張,其出票日為5月20日,期限為3個月,面值為22600元。3個月后,應(yīng)收票據(jù)到期,收回票款22600元并存入銀行。跪求會計分錄怎么計算
3月1日,東方公司銷售一批商品給B公司貨已發(fā)出增值稅專用發(fā)票上注明貨款為20000元,增值稅稅額為2600元,收到B公司同日簽發(fā)的三個月的商業(yè)承兌匯票一張,面值22600元編制銷售會計分錄
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!