您好,對(duì)這樣處理正確。
公司員工出差補(bǔ)貼和誤餐補(bǔ)貼需要并入工資申報(bào)嗎?如果并入工資申報(bào)是不是填寫(xiě)免稅欄
請(qǐng)問(wèn),出差的交通補(bǔ)貼,餐補(bǔ),是不是可以不需要發(fā)票,只需要填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,也不需要申報(bào)個(gè)稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司有位領(lǐng)導(dǎo),他要求不發(fā)工資也不申報(bào)個(gè)稅,員工工資表需要這位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,那他在工資表上簽字,稅法是否認(rèn)可?
出差補(bǔ)助可以無(wú)票報(bào)銷(xiāo),不需要繳納個(gè)人所得稅,交通補(bǔ)貼和餐補(bǔ)可以這樣嗎?
公司發(fā)放的餐補(bǔ)還有出差補(bǔ)貼是不是需要算到工資里面報(bào)個(gè)稅
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度有一筆無(wú)票收入,應(yīng)該怎么填呢
公司付酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。老師在哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)科目里體現(xiàn)啊。
你好老師 我公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給客戶(hù),但是客戶(hù)的營(yíng)業(yè)范圍沒(méi)有勞務(wù)這塊,我公司還能開(kāi)票給客戶(hù)嗎,開(kāi)了的話(huà)發(fā)票客戶(hù)能使用不
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師好:請(qǐng)問(wèn)我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會(huì)計(jì)不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來(lái)了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒(méi)有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票20萬(wàn),享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營(yíng)業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營(yíng)業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來(lái)做賬是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入0.2萬(wàn), 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營(yíng)業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬(wàn), 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
有交通費(fèi)和餐補(bǔ)的最高上限嗎
。參考當(dāng)?shù)?。參考?dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)就行。