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Q

老師,你好 單位收到了房租發(fā)票,這個怎么做分錄來?后期攤銷? 不到一年的,是不是不能用長期待攤費用?

2022-02-10 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-10 15:44

借預付賬款貸銀行存款。借管理費用等貸預付賬款。

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快賬用戶8934 追問 2022-02-10 15:46

根據(jù)發(fā)票,來做這個預付賬款,進項稅,貸銀行存款嗎?老師?

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快賬用戶8934 追問 2022-02-10 15:47

后期攤銷的時候,借管理費用,制造費用,待預付賬款對吧?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 15:49

是的,這樣處理正確的。

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快賬用戶8934 追問 2022-02-10 15:53

老師,我這個是提前付了款了,然后后期來了發(fā)票,所以在想這個怎么做?

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快賬用戶8934 追問 2022-02-10 15:57

前期付款,是預付,貸銀行 現(xiàn)在發(fā)票來了,借方用哪個科目合適? 貸預付的話老師

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齊紅老師 解答 2022-02-10 16:00

對,就是前面寫的分錄就是這樣的。

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借預付賬款貸銀行存款。借管理費用等貸預付賬款。
2022-02-10
可用預付賬款-待攤費用
2023-05-16
需要轉費用下面不是轉未分配利潤跨年嗎?
2020-10-26
你好,做預付賬款或者其他應收款。
2022-10-18
可以計入到預付賬款里面按月攤銷。
2021-08-12
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