同學(xué)你好 對(duì)的 直接就寫贊助費(fèi)
老師下午好,請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開(kāi)給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開(kāi)勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開(kāi)勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開(kāi)具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說(shuō)真實(shí)發(fā)生的我們可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開(kāi)票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒(méi)報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
老師過(guò)年好!我們公司是建筑工程施工企業(yè),主做裝修,有個(gè)大客戶,他們公司要召開(kāi)供應(yīng)商大會(huì),經(jīng)費(fèi)不夠,讓每個(gè)供應(yīng)商都出點(diǎn),我們公司要出款對(duì)方賬戶2000元,這個(gè)打款緣由直接寫贊助費(fèi)嗎?對(duì)方說(shuō)開(kāi)票給我們,我們收到的票,怎么確認(rèn)是正確的呢?
老師,我們公司是供貨商,和客戶簽訂了合同,根據(jù)對(duì)賬單也結(jié)清了賬款。但是現(xiàn)在我們公司的一個(gè)合作公司(丙公司)說(shuō)有他們的泵送服務(wù),需要我們給這個(gè)丙公司付款。經(jīng)核實(shí)確實(shí)也是應(yīng)該付。 現(xiàn)在客戶也同意我們付給我們款了,按說(shuō)應(yīng)該是我們公司給開(kāi)發(fā)票,但是我們開(kāi)的客戶說(shuō)不行,因?yàn)橐呀?jīng)結(jié)賬了,丙公司直接給開(kāi)泵送費(fèi),我們公司開(kāi)不了。 現(xiàn)在客戶必須讓我們?nèi)齻€(gè)公司簽一個(gè)三方協(xié)議,這個(gè)三方協(xié)議會(huì)不會(huì)影響我們的?會(huì)不會(huì)涉嫌偷稅漏稅的問(wèn)題?
老師,下午好,我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開(kāi)建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)往來(lái),是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶上往來(lái)款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會(huì)有下文了
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員