同學(xué)你好 是所屬期的
老師,請(qǐng)問科技型中小 企業(yè)評(píng)價(jià)需要填報(bào)的納稅總額是填所屬期本年的還是繳款日期是本年的
請(qǐng)問填寫工商年報(bào),納稅總額是指2021年繳納的稅,還是稅款所屬期屬于2021年
請(qǐng)問科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)四季度的數(shù)據(jù),收入和利潤的填寫說明是讓填本報(bào)告期的累計(jì)數(shù),是不是就是1-12月的累計(jì)數(shù)?
老師工商年報(bào)納稅總額是指上一年度所屬期還是上一年度實(shí)際繳納的稅款?我都是按照所屬期填報(bào)的對(duì)嗎?
老師,我們公司是2021年評(píng)價(jià)的科技型中小企業(yè),我現(xiàn)在做2022年度匯算清繳的時(shí)候,填基礎(chǔ)信息表的時(shí)候需要填科技型中小企業(yè)入庫編號(hào)嗎?
10001073012025051201500647090578可以查出支付金額嗎
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,您好,在建工程完工后工程物資的盤虧盤盈計(jì)入什么科目
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,申報(bào)城鎮(zhèn)土地使用稅的時(shí)候,數(shù)據(jù)都是自動(dòng)有的。但是我們現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移了一部分,是不是就會(huì)少交一部分的稅費(fèi)呢?
就是我5年租金收入,分?jǐn)傆?jì)入收入的話,對(duì)方已經(jīng)開發(fā)票給我了5年
電子稅務(wù)局里做年度企業(yè)匯算清繳匯報(bào),其中,年度財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤表,利潤表里面的 本期金額和上期金額分別是什么意思,? 不知道該填年度累計(jì)金額還是四季度利潤表的當(dāng)期金額
年度財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤表,本期金額和上期金額分別是什么意思,不知道該填年度累計(jì)金額還是四季度利潤表的當(dāng)期金額
公司分?jǐn)偯總€(gè)月房租通過其他應(yīng)收款科目怎樣做賬
傳媒公司小規(guī)模納稅人,沒有一個(gè)員工是全職都是兼職,這樣合規(guī)嗎?
老師,您好,民非企業(yè),24年四季度營業(yè)成本是否包括業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,管理費(fèi)用和其他費(fèi)用?我申報(bào)年報(bào)時(shí)如圖所示