同學(xué),你好 那就是說,有些無票收入沒有做分錄,你需要把無票收入整理一下,做分錄
商貿(mào)企業(yè),之前收到的很多進(jìn)項(xiàng)專票沒有認(rèn)證抵扣,我剛接手的賬,這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的商品其實(shí)早已售出,我現(xiàn)在把進(jìn)來的發(fā)票做進(jìn)去,產(chǎn)生很多虛庫存,怎么辦?可以做無票低價(jià)處理嗎?
提問:剛剛接的賬,商貿(mào)企業(yè),發(fā)現(xiàn)還有去年11月12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有入賬,也沒有認(rèn)證抵扣,而實(shí)際庫存沒有這么多。要是這個(gè)月全部做認(rèn)證做賬,會(huì)產(chǎn)生留抵稅一百萬,該怎么處理?
老師,您好!12月份收到6月9月的發(fā)票,并且沒有付款,有些付了一部分款,以前會(huì)計(jì)已經(jīng)把這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,我現(xiàn)在收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理呢?如果上賬,賬務(wù)處理怎么做?
老師您好,我們公司是一般納稅人,我們外賬會(huì)計(jì)做賬一般是抵扣了進(jìn)項(xiàng)才入賬,現(xiàn)在12月份了,我們的進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)是還有10月份的發(fā)票到12月份的發(fā)票有100多萬的我發(fā)票沒抵扣,也就是沒有入帳,這樣合理嗎?這些23年進(jìn)項(xiàng)到24年抵扣時(shí)再做入賬庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)有問題不?
老師請(qǐng)問:我們上個(gè)月有發(fā)生已抵扣發(fā)票信息錯(cuò)誤做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(有出紅字信息給對(duì)方重開,已收到重開發(fā)票),本月申報(bào)增值稅時(shí),因有留底,重開的沒有全部認(rèn)證抵扣,而且重開的發(fā)票稅金多開了0.1,商品少了0.1,像這種怎么做賬務(wù)處理。
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
老師您好,請(qǐng)問公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問#請(qǐng)問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
管理費(fèi)用里的勞保用品應(yīng)該填在企業(yè)所得稅匯算清繳里期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個(gè)位置?填在辦公用品嗎?
老師,請(qǐng)問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個(gè)公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個(gè)公司也沒有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
我現(xiàn)在補(bǔ)做無票收入,無票的賣給了誰我不知道啊,這個(gè)需要知道嗎?可以直接做分錄:借庫存現(xiàn)金,貸收入,嗎?
同學(xué),你好 需要知道的,不然不好做
直接借庫存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣不行嗎?我現(xiàn)在主要是把賬調(diào)合理一些。
同學(xué),你好 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
有一千萬左右的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我是分月做好還是一次性做無票收入好,一次性調(diào)金額大會(huì)不會(huì)有什么不好的影響?
同學(xué),你好 分次調(diào)整