你好,財務根據(jù)主體正常記賬就行。公司股東法人代表變更涉及稅費的是股權(quán)轉(zhuǎn)讓,也就是實務中股東變更。稅費兩種印花稅和個稅。個稅溢價轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方繳納。平價低價不交。印花稅按照轉(zhuǎn)讓金額和資本那個高那個作為繳費基數(shù)繳納。

老師,請問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財務只給我當年的財務報表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現(xiàn)在我應該怎么做帳報稅呢,她給我的報表都還有很多數(shù)據(jù),往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
請問一下:我們老板最近買了一家公司,就是股東和法定代表人都換成我們老板這邊的了,那前面有未分配利潤,我們應該怎么操作?前任股東的個稅已經(jīng)支付過了,還會不會有其他稅費產(chǎn)生?
老師,我問下,1我們公司法人變更了,稅務和銀行方面需要變更嗎? 2我們還有2家公司,是0申報,但是這2家暫時沒有業(yè)務,所以銀行之類的都沒弄,所以問下,這2家需要去辦理稅務U棒嗎? 3.我們操作額這家,注冊資金是認繳的,但是有通過個人打了部分資金在運營,我問你了領(lǐng)導,意思是股東應該是一家公司,現(xiàn)在問,如何操作才能體現(xiàn)股東是這家公司來作為注冊資本入賬呢?老板說讓打錢進來的個人和股東公司簽訂一個協(xié)議,意思是公司股東委托個人打款進我們公司入股的,然后他們之間進行一筆銀行流水交易,公司股東把錢還給這個個人,最后將他們之間委托打款的協(xié)議和銀行還款流水給我做賬,我把注冊資本寫在這家公洞公司,請問這樣可以嗎?
我們有家發(fā)外加工的加工商,那公司和法定代表人都出了問題,有很多司法案件,都是他們和別家買賣合同糾紛,限制法定代表人高消費等等,后來他們又注冊了一家新公司,法定代表人是另一人,老公司法定代表人是新公司大股東,他們發(fā)給我們債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,就是老公司債權(quán)轉(zhuǎn)到新公司,我們付加工費付到新公司,新公司開票給我們,過了一段時間,新公司又出問題了 開不了發(fā)票,用老公司給我們開的發(fā)票。1、我能不能直接把新老公司往來對沖,2、我們之前還付了幾萬給老公司法定代表人,我們老板安排付的,付款備注的加工費,這個他們還沒開票給我們,這個到時怎么平賬,寫個 個人代收款協(xié)議嗎
管理員發(fā)了2023.6未分配利潤,和2024年未分配利潤截圖給我后,問我2023年股東有沒有借款,我說沒有,他就讓提供2023年其他應收款-明細賬,我現(xiàn)在對賬務進行了查賬,發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬,另一個股東的我們欠他們544.1元,那么現(xiàn)在我覺得可以對沖,相當于一個股東的賬平了,另一個股東其他應收款還欠125.4萬,那么有以下問題想請問:1.如果專管員現(xiàn)在看2023年報表,確實法人掛賬了600多萬,我剛才的情況解釋在上面了,可以沖賬,那我要怎么跟專管員說這個問題好呢 2.如里第一個問題解決了,法人還是會掛賬125.4萬,專管員肯定會覺得是利潤分成,讓交個稅20%,會有這種可能嗎? 3.針對2的問題要如何應對?請賈蘋果老師回答,其他人誤接,不然差評加投訴
請問老師,進項稅額轉(zhuǎn)出以及補交上年度12月的未開票收入的增值稅和所得稅,怎么申報?財務報表需要更改第四季度和年度的 還是只更改年度的?以及今年的財務報表需要更改嗎?如果需要如何更改?
旅游費怎么做分錄?銀行付
實收資本沒有出資到位,賬上可以做資本公積嗎
文化傳媒公司的帳是怎么做的?一個季度做一次嗎?
老師中午好,老師,我想問一下子我每個季度報財務報表的時候,里邊資產(chǎn)負債表的應收賬款數(shù)可以加上預收賬款數(shù)填寫到應收賬款里嗎
老師,想請教一下,企業(yè)在一年中的成本費中,有哪幾項費用是不用開增值稅發(fā)票也是可以稅前扣除費用不計入算企業(yè)所得稅的?
老師,公司付了兩筆款,發(fā)票也有,但老板要求不入帳,發(fā)票需要對方紅沖嗎?如果不紅沖對公司有影響嗎
老師。我建筑公司,賬上的成本可以結(jié)余嗎,今年結(jié)轉(zhuǎn)不完
有其他業(yè)務收入,必須對應有其他業(yè)務成本嗎,之前做到了制造費用,可以嗎
老師,我們公司原材料水渣是別的公司免費送給我們的,現(xiàn)在沒有發(fā)票,只有水渣運費發(fā)票,怎么做賬
這兩個應該在轉(zhuǎn)讓的時候交過了,我意思是交完以后,資產(chǎn)負債表里面未分配利潤不是還有余額的嘛,比如余額還有10萬,那以后如果我們老板要分紅啥的,不是還得付個人所得稅啥的?我不知道有沒有后遺癥?后期會產(chǎn)生啥稅費不?
你好,后期分紅肯定需要交個稅的,而且后期分紅也是分給現(xiàn)任股東,需要現(xiàn)任股東交個稅。對企業(yè)沒什么影響??!企業(yè)主體,財務正常做賬就行了。
那如果他們未分配利潤沒有余額,那這十萬不是不用付個稅了?
你好,只要分紅都必須繳納個稅,是股東個人交,跟企業(yè)沒關(guān)系,企業(yè)都是代扣代繳。現(xiàn)在有余額,以后沒有了,不分紅,就不用交個稅?,F(xiàn)在有以后有,一直不分紅,存續(xù)期間還是不用交。
股東是不是需要交個稅,看的是當期股東有沒有取得該項應納稅所得額。未分配利潤只顯示企業(yè)有多少利潤可以分配。分不分怎么分,分多少才決定股東個稅。
那老師的意思是,這十萬的未分配利潤不用前任股東提前支付給我們老板什么錢嗎?因為老板是完全換掉了,他們個人之間不用就這筆未分配利潤支付費用嗎?
你好,需不需要支付要看當時收購是怎么談的哦。
賬上固定資產(chǎn)原價好像就只有一萬多(就一艘船),連公司買過來付了100多萬,其他情況我不清楚,應該沒有就這筆未分配利潤付過什么錢
公司夠買合理不合理,是買賣雙方的事呢。
財務正常去記賬處理業(yè)務就行了
未分配利潤余額只是證明企業(yè)有這么多可以分配的利潤。
我是替我們老板問問 ,因為馬上要交接了
可以跟老板說一下,分紅要交個稅的事情,至于股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格怎么談需要老板自己去權(quán)衡哦,小可愛。
好的,謝謝老師
不客氣呢,工作順利