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老師,我們一臺設備原價5萬。已累計折舊5000,現(xiàn)在賣掉了,賣了6000元,老師,能麻煩再把完整分分錄寫一下嗎(含金額)?我理了一下思路,還是有點暈么

2022-02-09 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-09 11:50

你好,分錄多,寫好發(fā)給你

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快賬用戶2686 追問 2022-02-09 11:52

好滴,然后我希望是申報收入和賬面收入一致,所以希望賬面可以通過營業(yè)外收入過渡,之前老師給我的沒有涉及

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齊紅老師 解答 2022-02-09 11:53

借:固定資產(chǎn)清理45000 累計折舊5000貸:固定資產(chǎn)50000借:銀行存款6000 資產(chǎn)處置損益???? 39,690.27貸:固定資產(chǎn)清理45000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅??????? 690.27

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齊紅老師 解答 2022-02-09 11:53

借:固定資產(chǎn)清理45000 累計折舊5000 貸:固定資產(chǎn)50000 借:銀行存款6000 資產(chǎn)處置損益???? 39,690.27 貸:固定資產(chǎn)清理45000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅??????? 690.27

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快賬用戶2686 追問 2022-02-09 11:55

我沒有資產(chǎn)處置損益科目 只有營業(yè)外支出 那我申報不開票收入的時候申報多少呢?

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快賬用戶2686 追問 2022-02-09 11:55

我就是卡在這里

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齊紅老師 解答 2022-02-09 11:55

你好, 借:固定資產(chǎn)清理45000 累計折舊5000 貸:固定資產(chǎn)50000 借:銀行存款6000 營業(yè)外支出? ? ?39,690.27 貸:固定資產(chǎn)清理45000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅??????? 690.27 不開票申報收入為6000-690.27

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快賬用戶2686 追問 2022-02-09 11:59

那我想通過營業(yè)外收入過渡一下,這個分錄該怎么修改???

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快賬用戶2686 追問 2022-02-09 11:59

我沒改像,哎

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齊紅老師 解答 2022-02-09 12:01

你好,你這個是營業(yè)外支出,不是收入,是賣虧了

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快賬用戶2686 追問 2022-02-09 12:36

可是這樣的話 銷項稅額對應的那筆申報金額賬面就沒有科目提現(xiàn)了 我主要糾結這個

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齊紅老師 解答 2022-02-09 13:12

提現(xiàn)的科目就是銀行存款了,你收到了6000元

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快賬用戶2686 追問 2022-02-09 13:56

6000-690.27=5309.73 這個是申報金額 賬面沒體現(xiàn)出來

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齊紅老師 解答 2022-02-09 14:02

你好,是按科目來報申報,不是按金額來申報的.這個是在固定資產(chǎn)清理里面

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快賬用戶2686 追問 2022-02-09 15:27

嗯嗯,好滴,我再問了一下朋友,會了,謝謝啊

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快賬用戶2686 追問 2022-02-09 15:27

她直接開了一張發(fā)票,汽車,售價100

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快賬用戶2686 追問 2022-02-09 15:28

這張發(fā)票對應的就是固定資產(chǎn)清理的分錄

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快賬用戶2686 追問 2022-02-09 15:28

我到時根據(jù)我的殘值也大概意思一下

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齊紅老師 解答 2022-02-09 17:21

好的,祝你工作愉快

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你好,分錄多,寫好發(fā)給你
2022-02-09
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊,276141.55 貸固定資產(chǎn)290685.84 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費,應交增值稅, 然后把固定資產(chǎn)清理的余額結轉到資產(chǎn)處置損益或是營業(yè)外收支。
2024-06-13
?借:固定資產(chǎn)清理122859.96-53495.2?     累計折舊 53495.2     貸:固定資產(chǎn)?122859.96 借:銀行存款90000%2B11700 貸:固定資產(chǎn)清理90000 應交稅費11700 借:固定資產(chǎn)清理90000-(122859.96-53495.2?) 貸資產(chǎn)處置損益
2021-10-14
你好,第一個是借固定資產(chǎn)清理。
2023-10-06
你好同學,分錄正確的。增值稅需要申報13%銷售額為44247.79 對應銷項稅5752.21
2023-07-14
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