你好,分錄多,寫好發(fā)給你
老師您好!我公司去年五月份購進小轎車一臺,百分之十三的進項稅已經(jīng)全額抵扣了,并且按照稅法有一條說企業(yè)購進五百萬元以下的機器設備還有運輸工具可以一次性進成本費用,所以我們一次性提足了折舊,現(xiàn)在公司想變買賣這臺車我想問增值稅怎么交?買的車錢怎么入賬呢?走固定資產(chǎn)清理?還是進營業(yè)外收入呢?請老師指教!
老師,我有個問題要咨詢下,我們這固定資產(chǎn)賣了,售價50萬,這批設備已經(jīng)提完折舊了,這批固定資產(chǎn)原值是130萬,折舊125萬,殘值5萬。我記會計分錄這樣記對嗎? (1)借方:固定資產(chǎn)清理 5萬 累計折舊 125萬 貸記:固定資產(chǎn) 130萬 (2)借:銀行存款 50萬 貸記:固定資產(chǎn)清理 442477.88 應交稅金 57522.12 (3)借:固定資產(chǎn)清理392477.88 營業(yè)外收入392477.88 。 我想問那我營業(yè)外收入記392477.88元,稅金就和我繳稅對不上了,繳費數(shù)對上了,營業(yè)外收入不對,我哪里錯了
我們出售了一臺車,固定資產(chǎn)原值122859.96元,扣除了殘值,殘值按5%計算,為6142.998元,用的年限平均法月折舊額,每月折舊2431.6元,現(xiàn)折舊22個月,累計計提折舊53495.2元,賣出的價格是不含稅90000元,增值稅另繳納了11700元,請老師幫我看看我這固定資產(chǎn)清理該怎么做賬,帶著殘值我不知道該怎么做,麻煩老師幫我寫一個完整的固定資產(chǎn)清理
老師,我們一臺設備原價5萬。已累計折舊5000,現(xiàn)在賣掉了,賣了6000元,老師,能麻煩再把完整分分錄寫一下嗎(含金額)?我理了一下思路,還是有點暈么
老師,我們是一般納稅人公司的工廠要辦理稅務注銷的,現(xiàn)在賬面有一項資產(chǎn)是融資租賃進來的壓力生產(chǎn)線,入賬原值是2623993.81元,入賬科目是長期待攤費用,目前賬面長期待攤費用-壓力產(chǎn)線的科目余額是1498597.74,我們現(xiàn)在融資租賃的費用是結清的,現(xiàn)在沒有把這個產(chǎn)線銷售出去了,銷售含稅價格是1568200元,沒有發(fā)生清理費用,我想問下,這筆業(yè)務從頭到尾完整的分錄怎么做的,麻煩老師給我寫完整的分錄和對應金額,麻煩回答的詳細點,我想直接咨詢到答案的,請不要再告訴我讓我自己去查任何信息,謝謝!
老師,所得稅匯算清繳的時候,電費發(fā)票沒有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬的票,24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個余額平了
開發(fā)票時,顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
老師,請問公司變賣公司的辦公樓,賣贏了是放在營業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時候改了22年的企業(yè)所得稅年報中的營業(yè)成本,請問這個要做賬務處理嗎?當時不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報劃算一點呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號之前報個稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項附加扣除需要在5月份添加進入嗎?
職工福利費無票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購買的車 繳納的購置稅 需要計入固定資產(chǎn)原值 計提折舊嗎?
好滴,然后我希望是申報收入和賬面收入一致,所以希望賬面可以通過營業(yè)外收入過渡,之前老師給我的沒有涉及
借:固定資產(chǎn)清理45000 累計折舊5000貸:固定資產(chǎn)50000借:銀行存款6000 資產(chǎn)處置損益???? 39,690.27貸:固定資產(chǎn)清理45000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅??????? 690.27
借:固定資產(chǎn)清理45000 累計折舊5000 貸:固定資產(chǎn)50000 借:銀行存款6000 資產(chǎn)處置損益???? 39,690.27 貸:固定資產(chǎn)清理45000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅??????? 690.27
我沒有資產(chǎn)處置損益科目 只有營業(yè)外支出 那我申報不開票收入的時候申報多少呢?
我就是卡在這里
你好, 借:固定資產(chǎn)清理45000 累計折舊5000 貸:固定資產(chǎn)50000 借:銀行存款6000 營業(yè)外支出? ? ?39,690.27 貸:固定資產(chǎn)清理45000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅??????? 690.27 不開票申報收入為6000-690.27
那我想通過營業(yè)外收入過渡一下,這個分錄該怎么修改???
我沒改像,哎
你好,你這個是營業(yè)外支出,不是收入,是賣虧了
可是這樣的話 銷項稅額對應的那筆申報金額賬面就沒有科目提現(xiàn)了 我主要糾結這個
提現(xiàn)的科目就是銀行存款了,你收到了6000元
6000-690.27=5309.73 這個是申報金額 賬面沒體現(xiàn)出來
你好,是按科目來報申報,不是按金額來申報的.這個是在固定資產(chǎn)清理里面
嗯嗯,好滴,我再問了一下朋友,會了,謝謝啊
她直接開了一張發(fā)票,汽車,售價100
這張發(fā)票對應的就是固定資產(chǎn)清理的分錄
我到時根據(jù)我的殘值也大概意思一下
好的,祝你工作愉快