你好,寫幾天就可以的。 實際它在你們單位上班幾天。
老師,企業(yè)財務(wù)顧問是個注會,企業(yè)給他付了3萬元的顧問費(fèi),他沒有發(fā)票,給了兩張身份證,其中一個是他的,還有一個應(yīng)該是他親戚的,他讓工資表里給他做一個月工資5000左右,那個人做幾個月的每個月四五千,然后他寫個代領(lǐng)工資收據(jù)這樣處理,老師,他還在別的企業(yè)做財務(wù)總監(jiān),那他的考勤天數(shù)能寫嗎?寫幾天還是?
老師 請教一個問題 我老公是一家公司的法定代表人 他對公司的業(yè)務(wù)完全不知情 是掛名法定代表人 公司的財務(wù) 給他辦理了一張銀行卡 每個月都會打一筆錢到那張卡上 那張卡不在我老公身上 我老公自己也有工作 他每個月算自己的工資的時候 都少發(fā)了 我想問問 他這個工資少的原因會不會因為做了法定代表人引起的 ( 法定代表人那家公司沒有給他代扣代繳個稅 導(dǎo)致現(xiàn)在的收入對不上的原因 個稅匯算清繳的時候從自己的本職工作中扣了)?而且法定代表人那家公司的財務(wù)經(jīng)常發(fā)一些二維碼叫他掃臉認(rèn)證什么的 因為是熟人 很信任他
老師問一下問題,之前一直在我公司做兼職的一名職員,去年1-4月給他報了每月大概兩三千的工資吧。從5月就沒有再報工資了,離職了。當(dāng)時他在遼寧省也有一家單位給他報的工資比較高,應(yīng)該是超過起征點(diǎn)了,他今年退休了,前段時間辦完退休手續(xù),昨天遼寧省那邊稅務(wù)局說讓他補(bǔ)稅,就是說的去年在我公司交的那幾個月的收入。我這邊是河北省。 那他現(xiàn)在是從他自己個人APP上操作嗎? 這個時間段還可以匯算清繳嗎
老師好,我們這小縣城會計工資不高。現(xiàn)在找工作遇到了困難,我們這邊代賬公司會計底薪頂多2千加提成,好的情況代個幾十家也就不到3千。然后還有個私人老板他是好幾個公司要會計了,他的情況是類似皮包公司(兩個一般納稅人和好幾個小規(guī)模公司),商貿(mào)經(jīng)營礦山機(jī)電類,但業(yè)務(wù)不是天天有,甲方有需要了他進(jìn)貨然后送貨。也沒有什么進(jìn)銷存。完了其他的小公司給他這個一般納稅人公司開成本票。面試時候沒有什么具體工作環(huán)境,老板說找會計去了要給他把這些公司財務(wù)稅務(wù)都管理好,完了還要做商品詢價類的工作。他這工資開的比代賬公司高點(diǎn)5千,但是我覺得他這個風(fēng)險太大。也怕自己去了弄不了他這個工作。老師您建議我怎么選擇?
老師下午好,老師我想咨詢你個問題,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,是建筑工程業(yè),然后是這樣情況,他這個月沒有收入,上個月有一個保證金付出的保證保證金的錢,我給做成管理費(fèi)用里邊了,辦公費(fèi)里了四四萬塊錢,然后這個月之后這個保證金又退回來了,退回來了,這保證金我就做到其他業(yè)務(wù)收入里了,因為那之前不充費(fèi)用了嗎?完之后我又給他做到收入里了,然后現(xiàn)在有三萬塊錢的凈利潤,需要交稅嗎
您好,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對,這個是哪里出現(xiàn)了問題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對的,是要調(diào)整未分配利潤嗎?
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費(fèi)1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
實際是沒上班的,只是有問題時微信問問他,他是老板同學(xué)
那就自己編幾天的 和他公司那邊重復(fù)的沒關(guān)系
好的,郭老師,您說這樣是不是也不太合理,給他付30000時是用網(wǎng)銀付的,當(dāng)時還寫的顧問費(fèi),他讓把那個錢先掛往來賬,然后用另一個人每個月的工資湊夠數(shù)30000,他再寫個代領(lǐng)工資的收據(jù),去沖那個往來,總覺得不太合理,您覺得呢。
好,付款的時候你給誰申報個稅付款,得到對應(yīng)的個人的銀行卡里面。
他的意思是申報個稅時分別正常報兩個人的,但不用給錢了,因為之前付過他30000了,后面他再寫個給另一個人代收工資的收據(jù)就行了。
不可以的,這種有風(fēng)險。
是的老師,我也覺得不合理,可是他是注會,又是老板同學(xué),他讓這樣做,我也沒有辦法。
你們單位有風(fēng)險的。 萬一另外的兩個人申訴在個稅APP上申訴,說你們單位沒有支付工資,你怎么解釋?
老師,這個倒不會,兩個身份證一個是這個注會的,一個是他家親戚,另一個他親戚,54年的應(yīng)該退休了。而且他是老板同學(xué),這個事情是不會有的。
可以跟他說一下,讓他親戚辦一張卡,單獨(dú)給他 你們打到這張卡里
之前付給他的30000我讓他先退回來,然后再這樣正常處理,可是他說不用,說他寫個收據(jù)代領(lǐng)工資就行。 老師,另一個人的個稅正常報,那這個注會的是報到勞務(wù)報酬里,還是也正常報?
出委托書,其他的兩個人委托他收錢的證明。
他在其他的公司有工資有社保的,你可以按照工資薪金來申報。
嗯嗯,老師,那個稅申報都是按工資正常報嗎?注會做到1月的5000算勞務(wù)報酬還是也正常報
嗯嗯,明白了老師。謝謝您!
不用客氣,工作愉快