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2021年誤將應(yīng)交增值稅計(jì)入銷項(xiàng)稅7.33和計(jì)入未交增值稅26.73今年要調(diào)整應(yīng)該怎樣調(diào)呢?21年不設(shè)計(jì)交增值稅

2022-02-08 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-08 15:16

同學(xué)你好 這個(gè)沖減錯(cuò)誤的就可以

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快賬用戶6056 追問 2022-02-08 15:49

兩個(gè)都要用以前年度損益調(diào)整科目吧

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齊紅老師 解答 2022-02-08 15:52

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)都要用的

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快賬用戶6056 追問 2022-02-08 16:02

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-08 16:06

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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快賬用戶6056 追問 2022-02-08 16:22

老師兩邊都用,但未交增值稅與銷項(xiàng)稅這兩個(gè)科目的余額,還是沒沖平呢,麻煩幫看看哪點(diǎn)沒對(duì)。謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-08 16:24

同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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同學(xué)你好 這個(gè)沖減錯(cuò)誤的就可以
2022-02-08
你實(shí)際沒有交?》借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??負(fù)數(shù)
2021-03-19
你好,做去年的相反分錄,金額就是去年多做的金額。
2022-08-01
第一個(gè)分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 (錯(cuò)誤金額紅字) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(錯(cuò)誤金額紅字) 第二個(gè)分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 (錯(cuò)誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整 (錯(cuò)誤金額)
2024-04-10
你好,借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整滯納金15 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅里 -15
2023-04-06
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