同學你好 這個是實際業(yè)務嗎
老師,我們公司除了老板,其他人都是屬于勞務派遣,勞務派遣公司呢寄過來一張發(fā)票,是我們員工的社保及公積金費用,上面寫著:人力資源服務代收代付社保及公積金,那這筆錢要如何入賬呢?掛往來款嗎?分錄怎么做呢
我們是勞務派遣公司,收到一張其他咨詢公司開來的一張“經濟代理服務費”16萬元。請問老師,除了發(fā)展還有合同,能出賬嗎?賬務處理?急!
請問老師,我們是一家人力資源公司,我們收到客戶的勞務咨詢費,有合同,幫他們解決員工問題,提供咨詢服務。然后用自己有幾十號人工作,都是自己員工相當于客服之類的解答他們問題,不是派遣他們的。我收到咨詢費做賬,主營業(yè)務收入,現在免征增值稅,然后用給自己員工發(fā)工資,這個流程有風險嗎?這樣做賬有問題嗎
老師,您好,我想問一下差額征稅的發(fā)票開具問題,就是比如我們公司是勞務派遣公司,對方給我勞務支出4萬,要開具發(fā)票,同時我收取了對方1500的服務費,那我開具發(fā)票開2張,一張是4萬免稅的,一張是價稅合計1500的(稅率5*)的,想問一下,我可不可以開一張發(fā)票,合計金額41500,稅率是無稅的,備注里標明差額征稅40000元,可以嗎
老師,一客戶推薦其他客戶跟我們公司購買物品,我們要給他推薦費,他開了現代服務*咨詢服務發(fā)票給我們,一個點的稅點,請問我們賬務處理是要做到什么費用呢
老師,我們公司向個人租房,合同有約定金額是不含稅金額,合同單獨列有一條 稅費有公司承擔。房東單獨繳納的稅費有完稅證明(讓公司另外支付),那么這稅費公司做賬時候是計入相應的成本費用還是單獨計入稅費?
老師好,我們企業(yè)采用的是小企業(yè)會計準則,現在補繳納22年 23年的的車船稅 印花稅和企業(yè)所得稅 應該記哪個科目
看看這個單選題是不是應該選D,D是錯誤的。B應該是正確的吧? 12.甲公司在提供2X20年第三季度的季度財務報告時,下列會計處理不正確的是()。 A. 第三季度財務報告中各會計要素的確認和計量原則應當與年度財務報表所采用的原則相一致 B. 第三季度財務報告會計計量應以2×20年7月1日至2X20年9月30日為基礎 C.第三季度財務報告中的附注應當以2>20年1月1 日至本2X20年9月30日為基礎進行披露 D.第三季度財務報告附注應當對自2X19年資產負債表日之后發(fā)生的重要的交易或者事項進行披露 【答案】B 【解析】中期財務報告會計計量應以年前至本中期期末為基礎,選項B不正確。
股東給公司轉賬完成注冊資本金實繳轉賬時候備注**投資款還是**注冊資本金
老師您好,在您的角度如果和朋友成立代賬公司,一個是法人,一個是財務負責人,請問這兩個效力是同等的嗎。我和朋友想合伙開一個代駕公司,業(yè)務也很少,但這個法人和財務負責人不知道如何分配比較好,雖然是兩個人協(xié)商,但是這個責任劃分哪個能更好一點
老師,如果這張發(fā)票是六月份開進來的,原材料的發(fā)票,我在八月報增值稅的時候,給她選上了,勾選了,那我七月份做賬吧這張發(fā)票做分錄,還是六月份做了分錄?
老師我們是生產啤酒侖業(yè),發(fā)生的廣告宣傳費是不是不能扣除
個體戶想開發(fā)票是不是要去稅務局開通電子稅務局才可以
工程公司購買的角鐵經過二次加工,一部分銷售 一部分用于自己項目 都分別怎么入賬
當月有出口退稅是不是正常來說,當月要去先勾選出口退稅,這樣下個月申報完增值稅就可以申報出口退稅了
是的,剛剛受讓了一家司。需要付款,對方開來發(fā)票。
那這個直接計入成本費用就行
我們買了一家公司資質,是用現在派遣公司買的,等買來實際上是另外一個新公司。價格30萬元。分二次付款,預付一半,待其它事項辦妥,余款付清。請問老師,這筆資金現在公司出,對嗎?金額挺大的,直接能計成本費用嗎?我有點理不清頭緒?麻煩老師指導一下,謝謝
同學你好 對的 可以直接計成本費用
這個費用,稅務上合理嗎?發(fā)票怎么開,就怎么入賬?用分期攤銷嗎?
同學你好 這個是可以的 發(fā)票直接按照實際的來