你好,有限額的,實際操作中在5000以內的可以走現(xiàn)金。
請問老師,應付賬款,沒有收到采購票可以暫估入賬嗎?我公司收到客戶審計對賬函,上面的暫估應付賬款金額,和我公司實際應收合同余款(沒給客戶開票)金額不一致,我應該怎么處理這個對賬函?
老師,請問收客戶現(xiàn)金轉公司賬戶沖抵應收賬款,可以嗎?有沒有限額要求?
老師,請問收客戶現(xiàn)金轉公司賬戶沖抵應收賬款,現(xiàn)金最高一次5000是會計法規(guī)定還是?請問規(guī)定文件在哪里找?
老師,本公司是小規(guī)模納稅人,收到客戶用私戶轉賬到公戶的貨款,對方要求開票,開票抬頭是客戶的公司名稱,請問可以開嗎?對本公司有沒有影響?
請問老師,收到客戶定金,然后客戶公司倒閉,錢沒有要求退回,這筆款怎么做賬
老師,我們目前還沒有簽辦公用房的租賃合同,但是簽的話日期大約在4月份,那本季末需要報印花稅嗎?
運動裝配的防曬袖套,分類編碼是歸在哪里?
發(fā)票名稱是食品,怎樣入賬合理
老師,收到專項資金撥款也要開發(fā)票嗎
老師你好,你說這個公司沒業(yè)務,工資發(fā)放,我是給他記到法人名下,還是空走一筆庫存現(xiàn)金,把工資發(fā)放了。
請問老師、同一個客戶、又是供應商、有應收沖應付模板嗎?
老師好,拿25年的利潤表來說,1季的季報和3月份利潤表金額是相同的,那么在3月的月報利潤表中,包括1和2月數(shù)據(jù)。在2月利潤月報表中包括1月的數(shù)據(jù),是這樣吧老師
購酒1650,能一次性記入管理費用-招待費嗎?
進項稅抵扣需要和銷項稅項目對應嗎
小規(guī)模納稅人。計提并交納增值稅的會計分錄?還有應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?這個三級科目對嗎
是一年嗎?一年5000嗎?我們問客戶買了禮品送客戶,客戶想直接扣貨款,請問怎么操作?
你好,這個是一次的金額。
扣貨款是什么意思?
是你們的質量有問題,扣除你們嗎
不是的,就是幫客戶消費些產(chǎn)品
你給他送禮,然后對方免費給你們產(chǎn)品,是這個意思嗎?
是我們給其他客戶送禮,剛好這個客戶生產(chǎn)這個禮品,我們就相當于從他們公司購買,只是用抵貨款的方式,他們公司還欠我們購買原材料的應收賬款,所以想抵扣1萬元貨款,請問這個怎么操作好?
借銷售費用、招待費貸應收賬款。
那是不是得簽一個3方協(xié)議,報銷出來現(xiàn)金款打到公司賬戶,再下這個客戶的應收賬款?
你好,不用的應收賬款都是客戶 然后你從他那里邊購買產(chǎn)品,對方給你開發(fā)票,他確認收入,你做銷售費用招待費。 直接沖應收賬款就可以的,同一個客戶掛一個往來就行,本來你們應該是做應付賬款的。
對方公司不給發(fā)票的,是我們自己開的費用發(fā)票
你好,是a公司給你們開的費用發(fā)票,然后實際是從B公司買來的產(chǎn)品,是這樣嗎?
嗯嗯,是的
那你這種出委托書也不合適B公司能給a公司錢嗎?
是以報銷的形式把費用報出來,由我們公司業(yè)務員私卡轉公司對公賬戶沖抵B公司應收賬款,我的意思這么操作,要不要B公司,公司業(yè)務員,公司三方簽個協(xié)議?
你好,你報銷的話也不對,你充不了應收賬款。
報銷的話,借銷售費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款哪有應收賬款的事兒。
所以說,如果以報銷的形式把款領出來再匯到公司賬戶是不對的是吧?就是5000元的現(xiàn)金貨款限額也是會計法規(guī)定的嗎?我在百度沒有查到。
你好,你用應收賬款抵扣了,然后再用現(xiàn)金支付的話,你這個銷售費用招待費金額不就抬高啦?
是的,所以是不是最好的辦法就是我司開一個紅字發(fā)票,沖抵客戶的貨款,客戶開給我們的銷售收入發(fā)票計入費用?
你好,最好的辦法是對方給你開發(fā)票。