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Q

3.甲公司為一般納稅人,3月20日,向科發(fā)公司銷售產(chǎn)品一批,計(jì)貨款15萬元,增值稅19500元。產(chǎn)品銷售已實(shí)現(xiàn),價(jià)稅款尚未收到。同年4月20日,雙方按照合同約定,科發(fā)公司以為期2個(gè)月的商業(yè)匯票抵付此項(xiàng)應(yīng)收款,科發(fā)公司簽發(fā)并經(jīng)其開戶銀行承兌的商業(yè)匯票已收到。同年6月20日商業(yè)匯票到期,如數(shù)收到此項(xiàng)票款。要求:根據(jù)資料,編制下列會計(jì)分錄。(1)3月20日,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入,價(jià)稅款尚未收到。(2)4月20日,收到商業(yè)匯票抵付此項(xiàng)應(yīng)收款。(3)6月20日商業(yè)匯票到期,此項(xiàng)票款收存銀行。

2022-02-08 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-08 10:54

(1) 借:應(yīng)收賬款169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19500 (2) 借:應(yīng)收票據(jù)169500 貸:應(yīng)收賬款169500 (3) 借:銀行存款169500 貸:應(yīng)收票據(jù)169500

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2022-02-08
1借應(yīng)收賬款90400 貸主營業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅10400 2022-05-24 13:45:04 未讀 2借銀行存款90400 貸應(yīng)收賬款9400 2022-05-24 13:45:23 未讀 3_借應(yīng)付賬款200000 貸應(yīng)付票據(jù)200000 2022-05-24 13:45:49 未讀 4貼現(xiàn)息是200000*0.06*(90-60)/360=1000 貼現(xiàn)凈額200000-1000=199000 借銀行存款199000 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸應(yīng)收票據(jù)199000 2022-05-24 13:46:56 未讀 5借應(yīng)收賬款113000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000 2022-05-24 13:47:24 未讀 6借應(yīng)收票據(jù)113000 貸應(yīng)收賬款113000
2022-05-24
同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收賬款58500 貸,主營業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)8500 2; 借,銀行存款58500-50000*4% 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用50000*4% 貸,應(yīng)收賬款58500 3; 借,銀行存款58500-50000*2% 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用50000*2% 貸,應(yīng)收賬款58500 4; 借,銀行存款58500 貸,應(yīng)收賬款58500 6; 借,應(yīng)收票據(jù)17550 貸,應(yīng)收賬款17550
2022-02-14
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-07
你好! 2.7借應(yīng)收票據(jù)234000 主營業(yè)務(wù)收入200000 銷項(xiàng)稅34000 5.7借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù)234000
2022-05-07
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