你好! 有些是為了符合稅負(fù)率的要求,所以暫緩抵扣。
老師,認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話(huà),直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果勾選了專(zhuān)票抵扣,會(huì)計(jì)上做了進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出,是不是要在附表二里填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎?那未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)需要入賬嗎,留抵稅額是認(rèn)證未抵扣的還是未認(rèn)證未抵扣的也要算進(jìn)去??
什么樣的情況下專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是要在發(fā)票認(rèn)證勾選系統(tǒng)做不抵扣操作的,照道理不是進(jìn)項(xiàng)稅額越多越好嗎
老師我這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是91698.11 不交稅的情況下 我是不是要準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)稅額超過(guò)91698.11 轉(zhuǎn)票 然后在稅務(wù)系統(tǒng)勾選低扣我超過(guò)91698.11的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票 對(duì)吧
收到專(zhuān)用發(fā)票 發(fā)票稅額不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)分錄怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)操作需要在發(fā)票認(rèn)證管理平臺(tái)上操作嗎
老師好:咨詢(xún)下,人社特殊繳費(fèi),可以在社保端查到明細(xì)嗎?電子稅務(wù)局,目前看不到數(shù)據(jù)~
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開(kāi)票普票金為12萬(wàn),季度未超過(guò)30萬(wàn),交不交增值稅
老師,我們24年8月出口的貨,今年4月退貨,實(shí)際是5月收到貨,6月給客戶(hù)重新發(fā)貨,相當(dāng)于換貨,4月在出口退稅申報(bào)中做了沖減,開(kāi)了已補(bǔ)稅未退稅證明,由于賬上沒(méi)收到貨,沒(méi)有紅沖收入和成本,我6月賬內(nèi)紅沖收入成本,那申報(bào)當(dāng)月出口退稅時(shí)這筆紅沖收入會(huì)沖減我本期出口收入,出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)和賬內(nèi)數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)業(yè)務(wù)要怎么處理呢?
打官司一部分的費(fèi)用是對(duì)方還的,對(duì)方把這筆費(fèi)用打到公戶(hù),讓公司后面一起還,這筆款項(xiàng)如何入賬
我司是一般納稅人 生產(chǎn)加工類(lèi)的 開(kāi)了幾年了 現(xiàn)在要申請(qǐng)進(jìn)出口權(quán) 對(duì)注冊(cè)資本有要求嗎
給法人轉(zhuǎn)款不能是備用金吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模不開(kāi)票收入需要計(jì)提增值稅怎么計(jì)提?。课沂菨崙?yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅對(duì)不對(duì)呢?
老師,公司管理人員往公司打款 備注 往來(lái)款可以嗎?
老師,這個(gè)題不是很明白,能解釋一下嗎
這個(gè)提題D選項(xiàng)選不選?
意思是勾選不抵扣的發(fā)票還能撤銷(xiāo)繼續(xù)抵扣是嗎,那這個(gè)勾選不抵扣后有多長(zhǎng)的時(shí)間能撤銷(xiāo)讓其繼續(xù)抵扣
確認(rèn)不抵扣就相當(dāng)于是放棄這張票的抵扣了。 正常的話(huà)想留下月抵扣就不要有任何操作,下個(gè)月在進(jìn)行確認(rèn)抵扣。