您好,你說(shuō)的資產(chǎn)兌換是外幣兌換還是?
對(duì)于預(yù)計(jì)負(fù)債的減少,以該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為限扣減固定資產(chǎn)成本。如果預(yù)計(jì)負(fù)債的減少額超過(guò)該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值,超出部分確認(rèn)為當(dāng)期損益。 對(duì)于預(yù)計(jì)負(fù)債的增加,增加該固定資產(chǎn)的成本。 按照上述原則調(diào)整的固定資產(chǎn),在資產(chǎn)剩余使用年限內(nèi)計(jì)提折舊。一旦該固定資產(chǎn)的使用壽命結(jié)束,預(yù)計(jì)負(fù)債的所有后續(xù)變動(dòng)應(yīng)在發(fā)生時(shí)確認(rèn)為損益。 老師,預(yù)計(jì)負(fù)債為啥會(huì)減少啊,怎么還會(huì)超過(guò)成本呢,預(yù)計(jì)負(fù)債在使用壽命結(jié)束后發(fā)生增加的計(jì)入當(dāng)期損益是不是就是在固定資產(chǎn)提足折舊后,在發(fā)生預(yù)計(jì)負(fù)債就放到營(yíng)業(yè)外支出?
老師好: 針對(duì)負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)的這個(gè)未來(lái)兌付時(shí)允許扣稅的全部賬面價(jià)值一直不能很好的把握,這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債我可以理解為稅法上不承認(rèn)由推定義務(wù)產(chǎn)生的負(fù)債,或者是以后實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除相應(yīng)的費(fèi)用可以抵扣負(fù)債的賬面價(jià)值,最終計(jì)稅基礎(chǔ)等于零。 但是合同負(fù)債中稅法和會(huì)計(jì)確認(rèn)收入時(shí)間一致的這種情況,未來(lái)兌付時(shí)允許扣稅的全部賬面價(jià)值=0這個(gè)地方怎么理解呢,不是目前因?yàn)椴荒艽_認(rèn)收入所以確認(rèn)為負(fù)債,等到收入實(shí)現(xiàn)時(shí)允許扣除嗎,不是應(yīng)該等于賬面價(jià)值嗎,怎么是0呢,這個(gè)地方我只能通過(guò)認(rèn)為稅法和會(huì)計(jì)確認(rèn)收入方式一致,整體判斷不能產(chǎn)生差異,不能通過(guò)這個(gè)公式理解,請(qǐng)老師解釋的通俗一點(diǎn)
(多選題)下列關(guān)于固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理中,正確的有( )。 A.企業(yè)生產(chǎn)車間發(fā)生的不滿足資本化條件的固定資產(chǎn)修理費(fèi)用應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用 B.固定資產(chǎn)發(fā)生后續(xù)支出計(jì)入其成本的,應(yīng)當(dāng)終止確認(rèn)被替換部分的賬面價(jià)值 C.租入的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期間內(nèi)計(jì)提折舊 D.固定資產(chǎn)提足折舊后若繼續(xù)使用,不再提取折舊 E.自營(yíng)建造的固定資產(chǎn),在建設(shè)期間發(fā)生的工程物資盤虧、報(bào)廢及毀損的凈損失,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 【答案】ABD 老師為何這題不選C,錯(cuò)哪了?
老師o(wú)(^o^)o 外賬 資產(chǎn)兌換不開(kāi)票以后的折舊計(jì)入和成本的費(fèi)用都不能在稅前扣除 但是不確認(rèn)收入會(huì)怎么樣啊? 外賬的資產(chǎn)兌換的會(huì)計(jì)分錄如何寫呢?
新入職一家公司,我做外賬,公司是船運(yùn)公司,運(yùn)輸企業(yè),成本是油費(fèi),人工,固定資產(chǎn)折舊等,現(xiàn)在我看以前的會(huì)計(jì)做的賬,當(dāng)月沒(méi)收到油費(fèi)的發(fā)票就入成本了,下個(gè)月才付款和收到發(fā)票,我以前都是收到發(fā)票才確認(rèn)成本的,但幾百萬(wàn)的油費(fèi),當(dāng)月不計(jì)入成本,又會(huì)成本不準(zhǔn)確!請(qǐng)問(wèn)是按照上一個(gè)會(huì)計(jì)當(dāng)月就確認(rèn)成本,還是下個(gè)月收到發(fā)票再確認(rèn)?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
2個(gè)廠之間設(shè)備兌換
那不是交換嗎,交換的確認(rèn)收入
假如忘記不確認(rèn)收入會(huì)怎么樣啊
不確認(rèn)收入,那就是當(dāng)做處置對(duì)待