同學你好 這個就是收入利潤
我公司是一工程檢測服務行業(yè),05年成立的,有15年以前的客戶應收賬款掛賬,我們客戶甲方多數(shù)是國企單位,簽訂的合同都是甲方擬訂好的(等于霸王條款一樣),一般付款方式是工程竣工我們檢測完畢我們給甲方出具檢測報告和開具相應的合同發(fā)票甲方才給我們付款,但是有些合同是據(jù)實結算的,并不確定我們需要檢測的范圍和量,只能自己先確定需要檢測的單價,還有一些合同是依據(jù)工程完工一部分我們跟著檢測一部分來結算的,雖然合同這么寫了付款方式和期限,但是許多合同并非按照合同規(guī)定的按期付款,針對這種長期掛賬的請教老師們一個催收款的技巧方法?
請問老師,工程為開始之前,需要測算的稅務成本(包含借資質),我需要知道什么數(shù)據(jù)才能測算?
目前因為一筆預付款需要先開票申請付款,分錄應當這么做:借:應收-xx單位 貸:工程結算-xx項目 應交增值稅-銷項 ,可問題是,工程結算是成本借方負數(shù),以后結轉收入成本是,借:工程結算 貸:主營業(yè)務收入, 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工, 這時看來,怎么感覺成本是雙倍了呀?是我哪里理解錯了嗎?應當怎么理解,謝謝老師
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
我們公司提供人員為對方公司的原材料和成品貨物進行保管,收取代保管服務費,但是我們主營業(yè)務是來料加工,那代保管服務費我們應該按什么稅目申報印花稅
公司資產快到5000萬了,怎么預防資產超5000萬?
用現(xiàn)金支票付款員工備用金,如何做賬
公司規(guī)模是小型S和小微企業(yè),有什么不同?
老師,查賬征收的個體戶季報是按什么標準繳稅?
金蝶K3,今年7-8月份沒有憑證怎么結轉到9月,現(xiàn)在看到進去是7月份
巨量引擎平臺的對公驗證打款,不會退回,每筆幾毛錢,公司收到怎么做分錄?
老師,消防編程crt接入費用要開什么稅收分類編碼?
股東轉讓股權個稅怎么申報?
老師你好,單位繳納的社保,會計分錄需要通過應付職工薪酬過度嗎?
老師的意思是,需要知道中標金額對嗎?
對的 肯定要知道的
用不含稅的金額,去測算未來要繳的稅務成本對嗎?
對的 是這樣算的哦?