你好,學(xué)員,新年好 因為核銷的時候計入借方,現(xiàn)在收回,反方向沖回的
老師您好!我想問一下為什么收回已經(jīng)轉(zhuǎn)銷的壞賬準(zhǔn)備計入壞賬準(zhǔn)備的貸方?收回壞賬,不是壞賬少了嗎
老師,收回已核銷的應(yīng)收賬款,為啥要記在壞賬準(zhǔn)備的貸方啊
老師,為啥收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,壞賬準(zhǔn)備要記貸方啊
2021年12月1日,某企業(yè)“壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款”科目貸方余額1萬元。6月30日,企業(yè)已計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款3萬元確實無法收回,按管理權(quán)限報經(jīng)批準(zhǔn)作為壞賬轉(zhuǎn)銷時;12月25日,收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款2萬元;12月31日,應(yīng)收賬款余額為130萬元,按照應(yīng)收賬款余額5%的比例計提壞賬準(zhǔn)備。(1)6月30日壞賬轉(zhuǎn)銷分錄;(2)收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷應(yīng)收賬款;(3)畫壞賬準(zhǔn)備的丁字賬,確定出年末應(yīng)計提或者應(yīng)沖回的壞賬準(zhǔn)備,并做會計分錄。
2021年12月1日,某企業(yè)“壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款”科目貸方余額1萬元。6月30日,企業(yè)已計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款3萬元確實無法收回,按管理權(quán)限報經(jīng)批準(zhǔn)作為壞賬轉(zhuǎn)銷時;12月25日,收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款2萬元;12月31日,應(yīng)收賬款余額為130萬元,按照應(yīng)收賬款余額5%的比例計提壞賬準(zhǔn)備。(1)6月30日壞賬轉(zhuǎn)銷分錄;(2)收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷應(yīng)收賬款;(3)畫壞賬準(zhǔn)備的丁字賬,確定出年末應(yīng)計提或者應(yīng)沖回的壞賬準(zhǔn)備,并做會計分錄。
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
啥叫核銷
什么又是沖回
核銷就是收不回了,科目全部清零
現(xiàn)在收回來了,以前的核銷分錄反方向沖回
也就是說核銷,相當(dāng)于科目清零,而科目清零是在有余額的反向
你好,是的,可以這么理解的,學(xué)員
你好,是的,可以這么理解的,學(xué)員
你好,是的,可以這么理解的,學(xué)員
你好,是的,可以這么理解的,學(xué)員
比如應(yīng)收賬款有的余額本應(yīng)該在借方的,現(xiàn)在核銷就幾貸方
是的,你說的很對的,學(xué)員
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,新年快樂