.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額:鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9%。
老師,1、(坐動的火車票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣=總額除以(1+9%)*9%)是這樣計(jì)算的嗎? 2、增稅申報(bào)的時候這個動車票的進(jìn)項(xiàng)填哪里?
請問老師這種出租車發(fā)票不能計(jì)算抵扣嗎?
請問老師這種動車票就是計(jì)算抵扣的憑證嗎?9%
請問老師這種車票是不能計(jì)算抵扣了嗎?
請問老師動車票計(jì)算抵扣是幾個點(diǎn)呀
老師,單位能不能給個人補(bǔ)交社保?
我報(bào)關(guān)單上有2種商品,我只取得了其中一種的進(jìn)項(xiàng),這張報(bào)關(guān)單能退稅嗎
請問財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表照填和答案一樣還是提交不了,利潤表合計(jì)為什么不對
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎?wù)叩膫€稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅”核算入賬嗎?
企業(yè)小規(guī)模納稅人和個體工商戶分別是如何定稅的
@樸老師,我們和客戶達(dá)成一致符合商業(yè)折扣的業(yè)務(wù)類型,我們商品5000元,折扣1000元,發(fā)票我知道怎么開具 折扣需要在一張發(fā)票上面進(jìn)行提現(xiàn),但是合同中應(yīng)該怎么簽訂,財(cái)務(wù)這里,直接寫折扣后的金額還是 原值,折扣金額,都體現(xiàn),還有什么需要注意的?
老師 我問下 現(xiàn)在因?yàn)槎愂辗诸惥幋a不對需要重開以前年度的發(fā)票 但客戶是商業(yè)出口企業(yè) 說是已經(jīng)退稅回來了 ,重開發(fā)票會影響它退不了稅嗎
老師好!注冊會計(jì)師要考哪幾科啊,難不難,我現(xiàn)在只有初級,能考注會嗎?
客戶那邊的會計(jì)每個月郵寄一些她做的記賬憑證,但是我發(fā)現(xiàn)有的開進(jìn)來的普票和專票沒有做賬,我既要參考她的憑證又要把她沒有做的賬錄憑證,來回參照很費(fèi)時間 還有她每個月郵寄做賬資料里沒有回單和對賬單,只有收款和付款的回單和收據(jù)發(fā)票. 我應(yīng)該怎么和客戶解決?
請問箭頭指的是填發(fā)票總額,對嗎
這個就是嗎?
你好,是的,就是這種發(fā)票