同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
老師,請問公司舉辦了活動,拉了很多企業(yè)來贊助,然后在活動上幫他們冠名打廣告,但是還沒開票給對方,這個分錄怎么做?
老師,我想問您幾個問題,就是,我們公司是一個體育服務(wù)公司,然后,前幾天在外地做了一個比賽活動,然后,就是涉及到了一些住宿費和餐費,對方是把錢打給了,把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發(fā)票,這個正常來說我們是,就是這個我們是算是我們的實際發(fā)生,就是我覺得我個人覺得是成本,所以我不知道能不能計入到成本里邊,住宿費和餐費,或者這樣?我該怎么入賬?
老師,我還有一個問題想請教你,就是我們公司是建筑類的企業(yè),嗯,他現(xiàn)在這個工程項目開工了,他又給付預(yù)付款,然后給他開了80多萬的票,但是我的成本,現(xiàn)在我還沒出呢,一點成本都沒有,關(guān)于這個項目的,因為他給了預(yù)付款才開始動工開始干呀,那我這個入賬該怎么做呢?
老師,我還有一個問題想請教你,就是我們公司是建筑類的企業(yè),嗯,他現(xiàn)在這個工程項目開工了,他又給付預(yù)付款,然后給他開了80多萬的票,但是我的成本,現(xiàn)在我還沒出呢,一點成本都沒有,關(guān)于這個項目的,因為他給了預(yù)付款才開始動工開始干呀,那我這個入賬會計分錄該怎么做呢?
請教老師:我公司是辦公室不動產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1:公司達到稅收標準之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬? 問題2:對方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問題3: 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對方就好了麼? 問題4:這個賬務(wù)處理,怎么做?是要確認收入?還是掛其他應(yīng)付款呢? 做收入那樣利潤就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話,這個錢以后是不會還了的。
老師我想咨詢下,項目上施工人員拿來報銷的,我這些科目怎么做
老師,用銀行存款交個人所得稅 和發(fā)工資是時扣個人所得稅時,分錄分別是怎么做的,請老師認真回復(fù)
#提問#老師,利息手續(xù)費在匯算清繳期間費用明細表的哪個地方填寫
老師您好 題目是問 甲乙產(chǎn)品 應(yīng)該分配的職工薪酬 為什么只是考慮基本生產(chǎn)車間的生產(chǎn)工人薪酬?
老師?,我們公司用泡沫板在水泥地面上建了一個凍庫,凍庫墻體是泡沫板,水泥地面比凍庫寬一倍,水泥地面和凍庫總價值75萬元,凍庫上面搭建了一個彩鋼棚,價值22萬元,請問凍庫和彩鋼棚折舊年限多少年比較合適
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
然后收到票以后是不是貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 借:預(yù)收賬款 這樣的分錄?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
另外,如果對方不用開發(fā)票給他呢?如何做分錄?
同學(xué),你好 和開票分錄一樣的
?。坎荒苡浀綘I業(yè)外收入嗎?
同學(xué),你好 這個不算營業(yè)外收入
為什么呢?沒開票,算他們給我們的贊助不是嗎?如果沒有簽訂廣告宣傳合同的話
同學(xué),你好 他們給你錢,你幫他們打廣告,這個不屬于營業(yè)外收入
但是沒合同也沒紙質(zhì)文字說是廣告,雖然幫他們冠名在商品上,也需要按主營業(yè)務(wù)收入走嗎?然后沒開票也要做應(yīng)繳稅費?
同學(xué),你好 按無票收入來做的
無票收入怎么記賬?分錄呢?跟有發(fā)票一樣也要記主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)繳稅費嗎
同學(xué),你好 和有票收入分錄一樣的
那我們支付這個活動相關(guān)的運營費(包括人工、安全設(shè)施搭建維護、宣傳等),這個應(yīng)該記到哪個科目?如何做分錄?
同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
那如果付出去的款還沒收到發(fā)票呢?是記到借:預(yù)付賬款,然后等發(fā)票過來再結(jié)轉(zhuǎn)到借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)繳稅費-進項稅 貸:預(yù)付賬款,可以這樣操作嗎?
我們是小規(guī)模納稅人是不是所有付款都沒有進項可以抵扣?。恐挥袖N項
同學(xué),你好 可以的 是的,不能抵扣
那我付款收到有稅點的發(fā)票,怎么記賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款嗎?那個進項稅就不用體現(xiàn)了,直接記到成本里?
同學(xué),你好 你是小規(guī)模,進項發(fā)票不用做到進項稅金里面