您好,沒辦法刪除的,同學(xué)
用友t+年結(jié),進(jìn)入下一年,1月做了幾個(gè)憑證,有個(gè)科目不想分明細(xì)科目了。但是顯示被期初余額占用了,這種情況該怎么辦,才能刪除明細(xì)科目
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會(huì)計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報(bào)表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開始換人報(bào)稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤(rùn)表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
老師您好,公司2022年8月收到了供應(yīng)商開的美金發(fā)票 USD 540500(發(fā)票匯率6.4602,折本位幣是3490331.01),2022年9月收到其中USD308000(當(dāng)月結(jié)算匯率是6.53,折本位幣2011240.00),11月收到USD232050(當(dāng)月結(jié)算匯率6.47,折本位幣1501363.50),因?yàn)橥浾{(diào)匯了,導(dǎo)致現(xiàn)在查賬應(yīng)付賬款貸方有余額23772.49,要怎么調(diào)賬呢? 借:以前年度損益調(diào)整 23772.49 貸:應(yīng)付賬款 23772.49 這樣子做分錄的話,有個(gè)問題就是,查科目余額表在該明細(xì)科目下,幣別顯示人民幣的有貸方掛賬23772.49 幣別顯示美元的有借方掛賬23772.49,要怎么處理,才能使兩個(gè)幣種的分別查賬的時(shí)候是平衡的呢?還是分錄做錯(cuò)了呢?
老師,把我說的看清楚,我用降龍990做賬,我們企業(yè)已開10幾年了,不是開辦期了,我6月份所有憑證錄入會(huì)計(jì)軟件里后,會(huì)計(jì)軟件制作的利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用大部分?jǐn)?shù)據(jù)被劃入開辦費(fèi), 。下面兩張圖片都是做賬軟件:一張是管理費(fèi)用明細(xì)科目,一張是做賬軟件里面的利潤(rùn)表,老師你幫我看看怎么改,才能把數(shù)據(jù)不列入開辦費(fèi)?
老師,老板去年公司開了十幾二十萬服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對(duì)方開了張十多萬的發(fā)票普票,對(duì)方今天說讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
商貿(mào)公司的經(jīng)營(yíng)范圍僅限于銷售,可以開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
外貿(mào)企業(yè)Fob方式出口的貨物,收到的貨款包含了國(guó)內(nèi)的運(yùn)輸費(fèi)用,但報(bào)關(guān)單上不含這個(gè)運(yùn)費(fèi)。多收的款入什么科目。比如Fob方式出口,說收到1000美元含運(yùn)費(fèi)100,報(bào)關(guān)單上金額是900美元,按哪個(gè)金額計(jì)收入,100美元怎么入賬?
這個(gè)算出來的83.28是不是當(dāng)年的財(cái)務(wù)費(fèi)用,也是已確認(rèn)的融資費(fèi)用,求未確認(rèn)的融資費(fèi)用不應(yīng)該是212-83.28=128.72?老師,我哪里理解有問題?
小微企業(yè),簡(jiǎn)易注銷,需要多少天?
私募基金管理方案有什么?
第五題,第四季度期初是怎么算的?
就是我公司辦了過橋貸款,直接打到供應(yīng)商那邊,支付材料款,那這個(gè)利息可以入原材料成本里面嗎?
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬元、賬面價(jià)值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬元,已計(jì)提折舊100萬
那怎么補(bǔ)救,問得是怎么補(bǔ)救,因?yàn)閯倓偛?月嗎
除非你把之前的憑證哪些明細(xì),不想要的全部刪除, 重新做賬
不可能啊,但是下一年不想分明細(xì)了。沒記賬的情況下,下一年怎么弄
您好,我說的你又不相信,我之前做過這種賬務(wù),要不然你問一下客服吧,看看我說的對(duì)不對(duì)
我沒有說你說的不對(duì)啊,我的意思是1月還沒記賬的情況下。不想用明細(xì)了還改不了嗎?剛剛年結(jié)完,下一年不想分明細(xì)了該怎么辦
,真不可以的,你問問吧
但是上一年沒有分明細(xì),下一年分了明細(xì)是可以的
您要,上一年沒分明細(xì),下一年可以分明細(xì),這個(gè)沒問題的這個(gè)是正常
老師,我剛結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)。預(yù)付賬款期末余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來怎么辦
預(yù)付賬款沒有接轉(zhuǎn)過來,您找一下客服,讓客服遠(yuǎn)程給你操作,這個(gè)是系統(tǒng)的問題,