您好 如果跟對(duì)方簽訂了勞動(dòng)合同 也可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅
老師,公司的員工在其他地方有社保,在我公司上班,那我給他發(fā)工資是按正常工資薪金申報(bào)個(gè)稅還是按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅???
老師您好,我們公司有一個(gè)員工上個(gè)月我是按工資薪金所得來(lái)申報(bào)的因?yàn)槭菍?shí)習(xí)生,也沒(méi)有交社保,那這個(gè)月我不按薪金所得來(lái)申報(bào)了,我要按勞務(wù)所得來(lái)申報(bào),我是不是直接稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候改過(guò)來(lái)了就好了?
老師好,舉例一位員工在我們公司上保險(xiǎn)了,個(gè)稅按工資薪金申報(bào), 那他在另外一個(gè)公司發(fā)工資,申報(bào)的時(shí)候就得按勞務(wù)報(bào)酬了呢?
老師好,在兩個(gè)公司任職,并開(kāi)支,這兩個(gè)單位應(yīng)該怎么申報(bào)這個(gè)職工的個(gè)人所得稅呢? 是一個(gè)單位按工資薪金,另一個(gè)單位按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
老師好 我們是勞務(wù)派遣單位 派去的人是在保險(xiǎn)公司續(xù)保 工資忽高忽低 給他們報(bào)個(gè)稅 是按工資薪金報(bào) 還是按勞務(wù)報(bào)酬報(bào)
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
有個(gè)疑問(wèn),工資薪金去年計(jì)提少了,實(shí)發(fā)多,匯算清繳按實(shí)發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票,去年開(kāi)具的,去年沒(méi)有計(jì)提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時(shí)候開(kāi)具不征稅發(fā)票,后期開(kāi)具全款發(fā)票的時(shí)候,之前開(kāi)的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實(shí)收資本全部到位了,500萬(wàn),但是公司沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問(wèn)下,這個(gè)580萬(wàn)可以注銷的時(shí)候推給投資者嗎?有沒(méi)有什么稅費(fèi)?
老師,實(shí)操的問(wèn)題咨詢下:賬上有一輛二手車,購(gòu)入價(jià)格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過(guò)戶轉(zhuǎn)讓給股東,實(shí)際是沒(méi)有收款,但是過(guò)戶需要開(kāi)票,二哥是說(shuō)開(kāi)100的票就可以了,但是報(bào)廢不都是3000嗎?開(kāi)100合理嗎
我司是一般納稅人,上個(gè)月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個(gè)月收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的專票,那我這個(gè)月是否要調(diào)整上個(gè)月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?是否要把上個(gè)月憑證做調(diào)整,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?這樣子這個(gè)月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤(rùn),那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)如果注冊(cè)資本實(shí)繳到位的話,減資會(huì)產(chǎn)生什么稅?
那沒(méi)上保險(xiǎn)啊,也行嗎
我對(duì)這方面不太清楚?
我這邊是可以的 因?yàn)闆](méi)有要求全員繳納社保