您好,您這個發(fā)票收到的時候有沒有跨年,匯算清繳之前的話,您都可以附在計提憑證的后面,?
問一下,預(yù)付半年的房租,未收到發(fā)票時做賬:借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款-房租 那發(fā)票回來怎么做賬?
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預(yù)付賬款-待攤房租費,這樣對不對
房租費去年已計提入賬,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款—房租,今年付房租,收到房租發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做?
房租費發(fā)票未開,每月計提,借:管理費用—房租費,貸:其他應(yīng)付款—房東。 當(dāng)我拿到房租費發(fā)票一整年的時候,怎么做賬?
房租每月計提管理費用-房租 貸預(yù)付賬款-房租,現(xiàn)在房東發(fā)票交來,還是未付款,分錄怎么做
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個人所得稅嗎?
以前月份報的個稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費怎么填報企業(yè)所得稅年報里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報嗎?財務(wù)報表是按照總公司的填嗎
請問老師做賬之前怎么核對銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
沒有跨年,每月計提憑證只有1000,拿到一張發(fā)票是12000元
您好,直接附在當(dāng)月拿到發(fā)票的那個月的計提憑證后面就可以的
如果我的房租費已經(jīng)支付了借:管理費用—房租費,貸方記什么?
貸,銀行存款/庫存現(xiàn)金
一月房租未付,計提怎么做分錄 二月房租支付了一整年,怎么做分錄二月計提的房租費又怎么做分錄
您好,借,管理費用貸,長期待攤費用,,2月,借長期待攤費用,貸銀行存款