借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
請(qǐng)問老師,往來款怎么做會(huì)計(jì)分錄? 我先說一下情況,我們有兩個(gè)股東的公司沒有業(yè)務(wù)了,現(xiàn)在賬是移過來給我學(xué)著做。B公司賬戶里沒有錢了,需要扣年費(fèi)。A公司就給B公司轉(zhuǎn)了300塊錢,用途寫的是往來款,那AB公司的這筆流水的賬分別是怎么做呢? A轉(zhuǎn)300給B:借:其他應(yīng)收款300 貸:銀行存款 300 B收到了A轉(zhuǎn)的300塊 借:銀行存款300 貸:其他應(yīng)付款300 請(qǐng)問是這樣嗎?
老師,別人在我們公司買了黃精茶300元,然后在銀行寫了現(xiàn)金繳款單300元,繳款部門寫的財(cái)務(wù)部,款項(xiàng)來源寫的是貨款,這個(gè)分錄怎么做
我們公司(小規(guī)模)租別人家的鋪面,之前付了保證金,現(xiàn)在是用保證金抵5000 元抵扣房租,房租是 10000,不夠的部分我們銀行轉(zhuǎn)賬付款,然后人家現(xiàn)在開票過來給我們,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢?
你好:老師:我們公司是-般納稅人,買了一臺(tái)地磅,3月份付了訂金3萬,我當(dāng)時(shí)記了:借:預(yù)付帳款地磅押金3萬,貨銀行存款,這個(gè)月付了尾款47000元,我也收到了專票:金額77000元,金額68141.59元,稅:8858.41元,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師好!前任會(huì)計(jì)做的社保醫(yī)保都不對(duì),現(xiàn)在調(diào)整發(fā)工資分錄,借方應(yīng)發(fā)工資50000,貸方其他應(yīng)收款代扣代繳個(gè)人部分+銀行存款比借方少54元,銀行存款數(shù)字是對(duì)的,現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么寫?我不知道了!我是小白
老師你好,公司 原來購(gòu)買了兩臺(tái)機(jī)器,已付完款,但沒有折舊完,后面以舊換新,又買了兩臺(tái)機(jī)器,原來兩臺(tái)機(jī)器要清理掉吧,怎么做分錄
公司新員工8月3日入職,8月15日離職: 1. 是否需要上保險(xiǎn) 2. 8月入職保險(xiǎn)增員,8月離職再減員 3. 公司是下發(fā)薪,8月工資9月支付可以嗎
老師你好,如果公司遷地址了,社保醫(yī)保也要單獨(dú)去操作遷移嗎
你好,我單位一名員工因?yàn)橐恍﹩栴},上月的工資老板扣下來不發(fā)了,但上月已提并且這月也扣繳了個(gè)稅,如果這名員工的工資不發(fā),他的個(gè)稅應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎樣做?
老師推拿按摩店要辦理公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證嗎?
老師,公司剛成立,先要建房子(店面,辦公室和庫(kù)房),所有的材料人工費(fèi)都入哪個(gè)科目,在建工程還是開辦費(fèi)或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?[抱拳]
老師好,有一家公司欠我們發(fā)票,今年找他們開票,結(jié)果這家公司已經(jīng)注銷了,怎么處理?謝謝
老師,合同執(zhí)行中產(chǎn)生違約金可以稅前扣除嗎?支付這個(gè)違約金是不是不能走公賬支付?
老師,還有一個(gè)問題企業(yè)有兩個(gè)法人股,其中一個(gè)退出,需要做賬務(wù)處理嗎?利潤(rùn)需要做分配不
老師,我們之前合作的個(gè)體工商戶,有筆應(yīng)付款未付,現(xiàn)在想付給對(duì)方,但是對(duì)方個(gè)體已注銷,可以把款項(xiàng)打給之前的經(jīng)營(yíng)者的個(gè)人卡里嗎?因?yàn)橹斑@個(gè)個(gè)體也沒有在銀行開戶,也是個(gè)人卡收款的。
老師,那銀行收到這筆貸款沒有銀行的分錄嗎
你好,借銀行存款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,再做一個(gè)這個(gè)。
老師,它這個(gè)不開票的,是不是直接借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
無票收入也有應(yīng)交稅費(fèi)的。
也需要你申報(bào)增值稅。
老師,那它這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是多少?開票給別人是9%.那是不是應(yīng)交稅費(fèi)是24.77
精制茶的應(yīng)該稅率是13%一般納稅人。
老師,我們是中草藥才~黃精茶,是9%吧
打錯(cuò)了老師,我們是中藥飲片~黃精茶
你好,如果是中草藥的9%的。