你好!是的。你的理解很對(duì)
老師,我還是剛才問你那個(gè)3萬(wàn)年終獎(jiǎng)問題的。按你說的計(jì)提年終獎(jiǎng)帶小數(shù)點(diǎn)的,有點(diǎn)假,這個(gè)人不是銷售人員,他是研發(fā)人員。那就還按3萬(wàn)年終獎(jiǎng)計(jì)提。那我在更正2020年12月報(bào)表的時(shí)候,合并工資申報(bào),他只用交795.6的稅,那我現(xiàn)在3月份申報(bào),然后這個(gè)月扣個(gè)稅,等于說是公司替他先交了個(gè)稅,然后他再還回來,我理解的對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問1.個(gè)人所得稅年終獎(jiǎng)計(jì)算個(gè)稅是合并全年工資薪金計(jì)算還是單獨(dú)進(jìn)行計(jì)算?2.比如去年2020年的年終獎(jiǎng)的個(gè)稅需要在2020年的12月計(jì)提嗎?3.如果是在今年也就是2021年二月發(fā)放年終獎(jiǎng),那年終獎(jiǎng)對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅所屬期屬于2021年2月?那占據(jù)的就是2021年全年可扣除的6萬(wàn)嗎?是按照實(shí)際發(fā)放的年份合并計(jì)算嗎? 麻煩老師解答,謝謝
你好,老師,請(qǐng)問一下,我們公司是小型微利企業(yè),是不是12月份計(jì)提21年年終獎(jiǎng),然后我們1月份才要發(fā)放年終獎(jiǎng),這樣可以嗎,然后如果1月份發(fā)放年終獎(jiǎng)了,是不是等2月份去申報(bào)個(gè)人所得稅。
#提問#老師你好!我公司給員工發(fā)放1萬(wàn)元年終獎(jiǎng),是不是這樣計(jì)算的,10000/12=833.33,然后對(duì)照年終獎(jiǎng)稅率表,833.33對(duì)應(yīng)的是3%,所以年終獎(jiǎng)個(gè)稅=10000*3%=300.是這樣算的嗎?
老師請(qǐng)問下:我們公司今年2月份工資表上列了21年年終獎(jiǎng)個(gè)稅是并入工資一起申報(bào)的。這個(gè)月我打算把今年的年終獎(jiǎng)列入工資表然后單獨(dú)按照年終獎(jiǎng)申報(bào)個(gè)稅。這樣操作可以嗎?
殘保金的,上年在職職工人數(shù)是1-12月的人數(shù)相加是嗎
老師,個(gè)體工商戶定期定額的,以前沒業(yè)務(wù)只是稅務(wù)登記沒開對(duì)公賬戶,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)想開發(fā)票,購(gòu)買方可以把款打到經(jīng)營(yíng)者個(gè)人賬戶嗎,不開對(duì)公賬戶可以嗎
老師,企業(yè)所得稅這里職工薪酬填一個(gè)月,還是3個(gè)月
老師,請(qǐng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)原來都沒有申報(bào)過,是不是可以一直都零申報(bào)呢?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的,填報(bào)表可以填哪里???我記得老師之前有說過填負(fù)數(shù)不好看
我公司是做國(guó)際運(yùn)輸貨物代理的。在申報(bào)第三季度所得稅有出口業(yè)務(wù)勾選,我公司不屬于出口服務(wù)吧
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額金額在資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)欄出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要處理嗎?還是填負(fù)數(shù)即可?
老師,報(bào)銷流程怎么寫
老師社?;鶖?shù)調(diào)整了怎么申報(bào)調(diào)整社?;鶖?shù)呢?
之前是暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸暫估,(能借做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,還是按什么暫估)沖銷時(shí),用管理費(fèi)用,這樣對(duì)嗎,正確怎么沖