把發(fā)票開到2月份,做成2月份的餐補,員工領(lǐng)取表日期也簽到2月份,這樣可行。
老師,公司給員工發(fā)的火鍋餐券讓作為2月份的餐費補貼,1月份用現(xiàn)金把錢給付了,讓把發(fā)票開到2月份,做成2月份的餐補,員工領(lǐng)取表日期也簽到2月份,這樣可行嗎
老師,那個建筑公司有勞務(wù)資質(zhì),用工人工資薪金申報個稅入成本,勞務(wù)施工時間是21年12月份和22年1月份,不過我們現(xiàn)在才給工人發(fā)工資,項目負責(zé)人也才把工人統(tǒng)計數(shù)據(jù)給財務(wù),這樣工資發(fā)放表上面日期和進出場日期就是21年12月和22年1月,但我現(xiàn)在才開始報工資薪金個稅,也就是要報到2022粘2月和3月,這樣可以嗎?
老師能幫我解答一下關(guān)于個稅的問題嗎,我們公司是每個月5日發(fā)上個月的工資,每月15日之前申報稅。我們公司有一個員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報的是去年12月的個稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個稅申報的稅款所屬期是2月的了?,F(xiàn)在個稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來補。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報。就能看到有社保的申報了。我覺得我們沒有錯,也不應(yīng)該補呀。我們要怎么辦這個事情呢?
老師您好,請教您一個問題,運輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報稅也是從5月份開始報的,2月份已經(jīng)開始運輸了,但是也沒收入只是有點支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒開戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計入,因為五月份才交的公積金,但沒交保險,五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個月的工資是不是不合理,那既然已經(jīng)發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細解答老師
老師您好,請教您一個問題,運輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報稅也是從5月份開始報的,2月份已經(jīng)開始運輸了,但是也沒收入只是有點支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒開戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計入,因為五月份才交的公積金,但沒交保險,五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個月的工資是不是不合理,那既然已經(jīng)發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細解答老師
老師,我想咨詢一下,比如我九月申報個稅是8月所屬期的工資,那這個工資應(yīng)該是八月取得的7月工資還是8月份應(yīng)該得到的在9月份發(fā)放的工資呢?
老師購買的鋼材是建廠房用的,我記在建工程了,但是后面有一筆單獨的卸車費用,這筆帳我怎么寫會計分錄
老師你好,去年公司開出的收入發(fā)票給了對方公司業(yè)務(wù)員,由于對方公司業(yè)務(wù)員的失職去年一直沒把我們這張發(fā)票給對方公司的財務(wù),對方公司財務(wù)這幾天才看到這張發(fā)票,錯過了對方公司的財務(wù)報銷制度,對方公司讓我們現(xiàn)在紅沖這張發(fā)票,然后再開一樣一模一樣的正數(shù)發(fā)票出來,請問老師再開一模一樣的發(fā)票出來算是今年的收入還是去年的收入發(fā)票,我剛給我們稅務(wù)局打電話讓我們把這張開的正數(shù)發(fā)票入賬到今年的收入,說是去年的紅沖了,重開的正數(shù)發(fā)票是今年的收入了,可我們?nèi)ツ暌呀?jīng)入賬收入發(fā)票了呀,老師怎整?這種情況
老師你好,給員工的離職補償金需要交個稅嗎,是做進工資表里還是單獨發(fā)放呢
我公司給別的公司投資了50萬,這50萬我司要交稅嗎?交哪些稅
請問,小規(guī)模辦理成一般納稅人,是當月就生效嗎,還是要次月才能生效呢?
老師算全員勞動生產(chǎn)率時,工業(yè)增加值/全部從業(yè)人員平均數(shù),人數(shù)應(yīng)不應(yīng)包括勞務(wù)派遣人員
老師,工商股權(quán)變更后,稅務(wù)還用手動變更嗎
老師,公司辦理注冊資金減少需要什么資料,您知道工商的電話嗎?您那里是否有網(wǎng)上辦理流程
老師,你好,企業(yè)要注銷,賬面的固定資產(chǎn)有的提完折舊了,有的沒提完,這個固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么處理呢?
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