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老師你好,去年公司開出的收入發(fā)票給了對方公司業(yè)務(wù)員,由于對方公司業(yè)務(wù)員的失職去年一直沒把我們這張發(fā)票給對方公司的財務(wù),對方公司財務(wù)這幾天才看到這張發(fā)票,錯過了對方公司的財務(wù)報銷制度,對方公司讓我們現(xiàn)在紅沖這張發(fā)票,然后再開一樣一模一樣的正數(shù)發(fā)票出來,請問老師再開一模一樣的發(fā)票出來算是今年的收入還是去年的收入發(fā)票,我剛給我們稅務(wù)局打電話讓我們把這張開的正數(shù)發(fā)票入賬到今年的收入,說是去年的紅沖了,重開的正數(shù)發(fā)票是今年的收入了,可我們?nèi)ツ暌呀?jīng)入賬收入發(fā)票了呀,老師怎整?這種情況

2025-05-28 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-28 09:36

不好意思,剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話,你再重新提問吧。我們接了問題,不好退回

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快賬用戶9247 追問 2025-05-28 09:40

老師你別誤會,你說的我也明白,但我給我們稅務(wù)局也打電話了,稅務(wù)局說開的這張正數(shù)發(fā)票讓我們今年賬面入成收入發(fā)票,去年交的稅沒退了在電子稅務(wù)局抵今年的稅呀,讓我把開的正數(shù)發(fā)票入賬到今年的收入,算今年的收入了,老師我是小白,沒遇到這種事該怎整

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齊紅老師 解答 2025-05-28 09:41

本來就不退稅呀,為什么要退稅呀? 即使做到今年借應(yīng)收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費付出企業(yè)應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收應(yīng)交稅費。那看看一下,和我上面之前做的不一樣嗎?反正是怎么做也是屬于去年的稅款。因為你去年交了稅款,今年一正數(shù)一負數(shù)不變,一正數(shù)一負數(shù)不變,一定要理解這個意思。

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快賬用戶9247 追問 2025-05-28 09:41

老師,我從來沒紅沖過跨年收入發(fā)票,沒經(jīng)驗

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齊紅老師 解答 2025-05-28 09:41

給你回復(fù)了,你看一下,

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快賬用戶9247 追問 2025-05-28 09:45

老師,稅務(wù)局讓把這筆開出的正數(shù)收入發(fā)票入賬在今年,說紅沖了再開正數(shù)發(fā)票出來收入屬于今年的收入發(fā)票了,老師是不是這樣的

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齊紅老師 解答 2025-05-28 09:50

不是 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,還是屬于以前年度的 不是看發(fā)票開出來的時間

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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