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請(qǐng)問各位老師,21年的工資當(dāng)時(shí)計(jì)提少了,現(xiàn)在需要把少計(jì)提的調(diào)整到以后年度損益的話,分錄需要怎么操作?

2022-01-27 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-27 12:29

你好!可以直接做分錄: 借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶4021 追問 2022-01-27 12:31

那現(xiàn)在實(shí)際發(fā)放的金額怎么沖銷呢

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齊紅老師 解答 2022-01-27 12:37

借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

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快賬用戶4021 追問 2022-01-27 12:46

老師,我司發(fā)放上月工資一般情況下,上月少計(jì)提的直接在當(dāng)月發(fā)放時(shí)借方?jīng)_銷應(yīng)付職工薪酬,少計(jì)提的掛對(duì)應(yīng)期間費(fèi)用,貸方掛銀行存款,由于上月是去年的,這次需要掛以前年度損益的話,分錄需要怎么操作?

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齊紅老師 解答 2022-01-27 12:48

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-01-27 12:48

借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

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快賬用戶4021 追問 2022-01-27 12:52

請(qǐng)問第一條分錄是多計(jì)提的,做一筆分錄,后一筆沖銷是嗎親

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齊紅老師 解答 2022-01-27 12:54

1.補(bǔ)充計(jì)提 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 2.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 3.發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2022-01-27 12:55

3.發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

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你好!可以直接做分錄: 借利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬
2022-01-27
您好, 是工資少計(jì)提了,是嗎
2024-05-31
你好,同學(xué) 本期可以直接計(jì)提的,以前年度損益調(diào)整科目不過利潤(rùn)表,謹(jǐn)慎使用
2024-04-10
你好,具體的是哪一個(gè)費(fèi)用的?
2022-03-22
你好,那實(shí)際應(yīng)不應(yīng)該有余額的,你看一下你多交了沒有。
2023-03-17
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