你好,對應(yīng)的工單使用的配件的入庫金額乘以銷售數(shù)量。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是按照賣出去的發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)?
請問車行的配件結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照出庫的結(jié)轉(zhuǎn),還是按照對應(yīng)的工單成本來結(jié)轉(zhuǎn)
請問商品退貨成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),按照退貨當(dāng)月成本還是按照當(dāng)然銷售當(dāng)月的成本結(jié)轉(zhuǎn)
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是按出庫單,還是庫存商品科目來結(jié)轉(zhuǎn)
#提問#老師每個月結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本我是按照財務(wù)上開出發(fā)票的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)還是按照當(dāng)月倉庫實發(fā)的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)?
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
我是按照對應(yīng)的工單出的金額的成本結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣會和實際的庫存金額相差有快3萬
你工單不是領(lǐng)出來的嗎
就是盤點的能和他那邊入庫的數(shù)量金額對的上,而我這邊的系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的庫存金額卻和實際的庫存金額差太多,這是什么原因呢老師
到我這邊的工單是已經(jīng)結(jié)算的了,才會到我手上,我導(dǎo)出的數(shù)據(jù)也是都結(jié)算的工單不是他領(lǐng)料的工單
想問的是要按照他領(lǐng)料的工單來結(jié)轉(zhuǎn)還是結(jié)算了的工單來結(jié)轉(zhuǎn)
工單出來了之后,什么時間能遞給你呀?還有這個工單出來你一定是做了收入的?
工單是等結(jié)算了才會到我的手上,這樣我才做收入的
那你到了工單之后,你再做,有可能是跨越吧?
嗯嗯,是的,但是手上實際沒有那么多未結(jié)算的工單
那就會影響你們的存貨不一致。
那這樣子我的賬目就先不調(diào)整是嗎
是做不了 你們出庫單及時嗎 你就要用這個做
出庫單就是有車要修的時候領(lǐng)料出去沒有專門做的,
時間跨度有長有短的。
我要用哪個做呢
你的派工單筆出庫單還早嗎?
哪個比較很及時的。
是的派單先,然后才是領(lǐng)料單。
那就根據(jù)這個來 但是這個也不準確
那就是按照結(jié)算單的來結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎老師,
對的 可以這么做的,