你好,可以的,可以抵扣的。
老師 公司汽車維修費 汽車保險費 公司銷售運費 取得專票,可以抵扣進項稅嗎?
老師,公司銷售取得的運費發(fā)票和銷售平臺上開具的技術(shù)服務(wù)費專票可以做進項稅抵扣嗎?
老師,作為銷售方開的專票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費,取得的專票內(nèi)容是維修費或者貨運代理代理費,可以進行抵扣嗎?
老師您好,公司開了一張技術(shù)服務(wù)費的專票,但是進項的發(fā)票都是貨物的進項,與這張技術(shù)服務(wù)費沒有關(guān)聯(lián),那這些進項可以用來抵扣這張票的銷項嗎?
電商公司,抖音平臺給我們開具的平臺技術(shù)服務(wù)費發(fā)票有罰款的字樣可以抵扣嗎?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
相應(yīng)的我們必須在當月開具銷售發(fā)票?
你好,這個不一定,比如你購買貨物,對方給你開運費的發(fā)票,你不需要再開出去的,你看的是銷售貨物的。
不是說必須開進來的,你得開出去才可以抵扣,你購買的辦公用品自己使用了不也可以抵扣?
我們需要有費用發(fā)票才可以抵扣吧?我們有銷售貨物開具的發(fā)票也可以抵扣吧
你好,你是一般計稅的,只要不是福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)都可以抵扣。
換言之,我們得有費用發(fā)票或者銷售發(fā)票才可以抵扣進項稅吧?
看具體的業(yè)務(wù),你購入的費用不是所有的費用都可以抵扣,如果是辦公費的可以。
我們開具的銷售發(fā)票是不是也可以抵扣?
開出去的發(fā)票是銷項,你得用你的專票進項來抵扣了他。
是的,我們現(xiàn)在手里對方(銷售方)已經(jīng)給我們開具了專票,我們銷售貨物需要開銷售發(fā)票,這樣抵扣不對嗎?
好正確的對的是這么做的。
如果我們想要做這個月的進項稅抵扣,我們必須1月份開具的銷項稅發(fā)票才可以?
不是 購進來的這個沒有時間限制,你什么時間抵扣都可以。
好的,我的意思是如果我這個月要做抵扣,我們開出去的銷售發(fā)票必須是這個月開具的吧?
是的 銷售發(fā)票不開也可以抵扣 有一種無票收入 不開發(fā)票就做收入的
好的謝謝
不用客氣 工作愉快